جستجو در پورتال

با عرض سلام و خسته نباشید تهاتر کردن حساب یعنی چه مثلا در شرکت بازرگانی حساب دریافتنی و حساب پرداختنی یک مشتری را بخواهیم تهاتر کنیم

مشاوره/ با عرض سلام و خسته نباشید.....تهاتر کردن حساب یعنی چه؟ مثلا در شرکت بازرگانی حساب دریافتنی و حساب پرداختنی یک مشتری را بخواهیم تهاتر کنیم


با عرض سلام و خسته نباشید.....تهاتر کردن حساب یعنی چه؟ مثلا در شرکت بازرگانی حساب دریافتنی و حساب پرداختنی یک مشتری را بخواهیم تهاتر کنیم
  • پرسش و پاسخ با عرض سلام و خسته نباشید.....تهاتر کردن حساب یعنی چه؟ مثلا در شرکت بازرگانی حساب دریافتنی و حساب پرداختنی یک مشتری را بخواهیم تهاتر کنیم  ؟ سلام دوست عزیز همانطور که خودتان اشاره کردین تهاتر حساب یعنی مانده بدهکار یک حساب دریافتنی با مانده بستانکار یک حساب پرداختنی (هردوتا حساب مربوط به یک فرد یاشرکت باشد) بشرح ذیل است  حساب پرداختنی     ****   &nb
  • یک حساب پرداختنی (هردوتا حساب مربوط به یک فرد یاشرکت باشد) بشرح ذیل است  حساب پرداختنی     ****                      حساب دریافتنی    ****
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با عرض سلام، در حسابهای شرکت یک سری پیش دریافت وجود داره و یک سری حسابهای دریافتنی که مانده این حسابها از سالهای قبل منتقل شده ولی صحیح نیستند آیا میتونم در پایان سال به خاطر اینکه مانده حسابها درست باشه یک سند بزنم و این دو حساب رو با هم تهاتر کنم؟ یا همینطور این اشتباه بماند؟ با توجه به اینکه نام حساب تفصیلی متفاوت است مثلا پیش دریافت شرکت پارس و حساب دریافتنی شرکت گیتی پسند ؟ از کمکتون ممنون


با عرض سلام، در حسابهای شرکت یک سری پیش دریافت وجود داره و یک سری حسابهای دریافتنی که مانده این حسابها از سالهای قبل منتقل شده ولی صحیح نیستند آیا میتونم در پایان سال به خاطر اینکه مانده حسابها درست باشه یک سند بزنم و این دو حساب رو با هم تهاتر کنم؟ یا همینطور این اشتباه بماند؟ با توجه به اینکه نام حساب تفصیلی متفاوت است مثلا پیش دریافت شرکت پارس و حساب دریافتنی شرکت گیتی پسند ؟ از کمکتون ممنون
  • پرسش و پاسخ با عرض سلام، در حسابهای شرکت یک سری پیش دریافت وجود داره و یک سری حسابهای دریافتنی که مانده این حسابها از سالهای قبل منتقل شده ولی صحیح نیستند آیا میتونم در پایان سال به خاطر اینکه مانده حسابها درست باشه یک سند بزنم و این دو حساب رو با هم تهاتر کنم؟ یا همینطور این اشتباه بماند؟ با توجه به اینکه نام حساب تفصیلی متفاوت است مثلا پیش دریافت شرکت پارس و حساب دریافتنی شرکت گیتی پسند ؟ از کمکتون ممنون   ؟
  • این دو حساب رو با هم تهاتر کنم؟ یا همینطور این اشتباه بماند؟ با توجه به اینکه نام حساب تفصیلی متفاوت است مثلا پیش دریافت شرکت پارس و حساب دریافتنی شرکت گیتی پسند ؟ از کمکتون ممنون   ؟ سلام دوست عزیز اصلاح مانده حسابها باید طی یک صورتجلسه با مستندات وپس از تایید مدیریت امکان پذیر بوده وبایستی بحساب سود زیان انباشته اگر درخصوص خرید مواد وکالا باشد درغیر اینصورت بحساب جاری شرکا  منظور میشود والبته به تفکیک هر حساب ونه تهاتر حساب
  • طور که شما می فرمایید جاری شرکا بد حساب دریافتی بس پیش دریافت بد جاری شرکا بس حالا نظر من این هست که این ثبت انجام بشه پیش دریافت بد حساب دریافتنی بس میتونم تقاضا کنم بگین کدوم صحیح است؟ دوست عزیز همانطور که قبلا اشاره شده به هیچ عنوان از طریق تهاتر دوحساب پیش دریافت وحساب دریافتنی  ،اصلاح مانده نفرمائید.
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با عرض سلام و خسته نباشید.....در فروش ما ارزش افزوده را از خریدار دریافت میکنیم ودر حسابها ارزش افزوده را بستانکار میکنیم.در خرید ارزش افزوده را پرداخت میکنیم ودر حسابها ارزش افزوده را بدهکار میکنیم.پس اگر در اظهارنامه ارزش افزوده بدهکار شویم یعنی اضافه خرید داریم پس در پرداختی داریم این دوره و اگر بستانکار شد یعنی اضافه فروش داریم پرداختی نداریم....آیا استدلال بنده از اظهار نامه ارزش افزوده درست است؟


با عرض سلام و خسته نباشید.....در فروش ما ارزش افزوده را از خریدار دریافت میکنیم ودر حسابها ارزش افزوده را بستانکار میکنیم.در خرید ارزش افزوده را پرداخت میکنیم ودر حسابها ارزش افزوده را بدهکار میکنیم.پس اگر در اظهارنامه ارزش افزوده بدهکار شویم یعنی اضافه خرید داریم پس در پرداختی داریم این دوره و اگر بستانکار شد یعنی اضافه فروش داریم پرداختی نداریم....آیا استدلال بنده از اظهار نامه ارزش افزوده درست است؟
  • پرسش و پاسخ با عرض سلام و خسته نباشید.....در فروش ما ارزش افزوده را از خریدار دریافت میکنیم ودر حسابها ارزش افزوده را بستانکار میکنیم.در خرید ارزش افزوده را پرداخت میکنیم ودر حسابها ارزش افزوده را بدهکار میکنیم.پس اگر در اظهارنامه ارزش افزوده بدهکار شویم یعنی اضافه خرید داریم پس در پرداختی داریم این دوره و اگر بستانکار شد یعنی اضافه فروش داریم پرداختی نداریم....آیا استدلال بنده از اظهار نامه ارزش افزوده درست است؟  ؟
  •                                بستانکاران  ****   ودر نهایت  در هردوره پس از تهاتر دو حساب ارزش افزوده  الف -اگر مانده حساب پرداختنی ارزش افزوده شما بیشتر از حساب دریافتنی ارزش افزوده باشد یعنی شما باید مبلغ خالص را به معاونت  ارزش افزوده  منطقه خود بدهکارید وباید پرداخت نمائید و ب -برعکس  ویا اینکه بق
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ چگونگی سند زدن هنگام خرج کردن (به اجرا گذاشتن چک انتظامی و یا خرج کردن آن برای یک مشتری دیگر)البته واژه (جهت ضامنت در چک قید نشده )چگونه است ؟لطفا راهنمایی بفرمایید


  • چگونگی سند زدن هنگام خرج کردن (به اجرا گذاشتن چک انتظامی و یا خرج کردن آن برای یک مشتری دیگر)البته واژه (جهت ضامنت در چک قید نشده )چگونه است ؟لطفا راهنمایی بفرمایید   ؟ با سلام بد-اسناد دریافتنی                         بس-حسابهای دریافتنی/سایر حسابهای دریافتنی اگر در حساب انتظامی ثبت شده والان
  • ;                بس-حسابهای دریافتنی/سایر حسابهای دریافتنی اگر در حساب انتظامی ثبت شده والان به اجرا گذاشته شده وبه نتیجه رسیده است ثبت ذیل نیز همزمان لازم است بد-طرف حساب انتظامی                                 بس-حساب انتظامی بعد از وصول چک با طرف
  • nbsp;            بس-حساب انتظامی بعد از وصول چک با طرف بستانکار حسابهای دریافتنی چه می کنیم ؟ با سلام ثبت مذکور که ارائه شد با فرض این ارائه شده که شما قبلا ثبت فروش را زده اید یعنی: بد-حسابهای دریافتنی                       بس-درآم دفروش حال اگر قبلا این ثبت را نزده اید همزمان با دریافت چک ثبت ذیل نیز باید
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ تعریف علی الحساب دریافتنی وعلی الحساب پرداختنی رامی خواستم بدونم باتشکرفراوان


  • پرسش و پاسخ تعریف علی الحساب دریافتنی وعلی الحساب پرداختنی رامی خواستم بدونم باتشکرفراوان ؟ با سلام علی الحساب دریافتنی یک حساب دارایی است وعلی الحساب پرداختنی یک حساب بدهی است که غالبا تحت عنوان پیش دریافت از آن یاد می شود ونه علی الحساب پرداختنی . 19/7/88

مشاوره/ آیا هنگامی که در دفاتر سال قبل به طور مثال مالیات بر ارزش افزوده و یا وام دریافتی که در معین حسابهای کل حسابهای پرداختنی و تسهیلات دریافتنی آمده است می شود که مالیات بر ارزش افزوده را در دفاتر امسال در معین حساب کل مالیات پرداختی و وام دریافتی را در معین حساب کل وام دریافتنی اعلام نمود.فقط نام حساب کل تغییر کند و ماهیت حساب همان باشد؟


مشاوره/ با سلام و خسته نباشید سوالی که دارم در مورد اسناد پرداختی و دریافتی هست. آیا امکان دارد سند اصلاحیه زده شود ؟ و در صورت زدن سند اصلاحیه به چه چیزی بسته می شود؟ اسناد دریافتی و پرداختی مربوط به سال قبل از 93 اشتباه نوشته شده و من می خواهم آن را در سال 93 اصلاح کنم خواهشمند است راهنمایی فرمائید. با سپاس


  • و من می خواهم آن را در سال 93 اصلاح کنم خواهشمند است راهنمایی فرمائید. با سپاس   ؟ همکار گرامی : با درود و سلام ، عرض کنم خدمت شما که اسناد دریافتنی و پرداختنی با سایر حساب های دریافتنی و پرداختنی از لحاظ اعمال حساب تفاوتی ندارند . هر سند دریافتنی ، در واقع به جای مبلغی که ما از یکی از بدهکاران مان طلبکار هستیم نشسته است ، نوعی حساب واسطه و در عالم واقع حواله
  • صول به سر جای اول خودش بر می گردد ، یعنی مجددا همان شخص بدهکار می شود . در اصلاح اشتباه ثبتی که معمولا برای اسناد پیش می آید تفاوت خاصی مفروض نیست ، مگر این که موردی که شاید با آن روبرو باشید "مورد خاص" باشد ؟ .  اگر منظور اعمال حساب احکام صادره توسط دادگاه ها در خصوص چک های دریافتنی یا پرداختنی برگشتی بر له یا برعلیه شرکت باشد ، طبعا آن ها ویژگی های خاص خود را دارد . در مورد اسناد پرداختنی نیز چون جزو حساب های دایمی ترازنامه ای می باشد اصلاح اشتباه در مورد آن ها نیز با ح
  • های گوناگون تعامل با اسناد فرم های استاندارد پیش بینی گردیده است که با مراجعه به راهنمای نرم افزار مربوط می توان از آن ها بهره برداری نمود . در مجموع مسئله بر سر اسناد نیست : اگر اسناد دریافتنی یا پرداختنی کمتر یا بیشتر از واقع ثبت شده باشد ، یعنی اینکه : درآمد و به تبع آن بدهکاری مشتری ، یا هزینه و مخارج و به تبع آن بستانکاری فروشنده کالا یا خدمت ، کمتر شناسایی شده است .  بنابراین  آن حساب ها نیاز به اصلاح دارند که هریک رویه خاص خود را دارد . موفق باشید
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام در تراز اختتامیه باتوجه به اشتباه در ثبت های طی سال مانده حساب پرداختنی مراکزی که شرکت با آنها فعالیت کرده بدهکار شده است و به همین نحو بسته شده است این اشتباه به سال بعد منتقل شده است،ثبت اصلاحی مربوط چگونه است؟ با سپاس


  • پرسش و پاسخ با سلام در تراز اختتامیه باتوجه به اشتباه در ثبت های طی سال مانده حساب پرداختنی مراکزی که شرکت با آنها فعالیت کرده بدهکار شده است و به همین نحو بسته شده است این اشتباه به سال بعد منتقل شده است،ثبت اصلاحی مربوط چگونه است؟ با سپاس   ؟ با سلام 1-دلیل این امر اولا باید بررسی شود2-تاثیر دلیل مذکور بر حساب هایی که احتمالا متاثر می شود سنجیده شود3-نسبت به اصلاح حساب و یا تغییر طبقه حساب اقدا
  • با سلام 1-دلیل این امر اولا باید بررسی شود2-تاثیر دلیل مذکور بر حساب هایی که احتمالا متاثر می شود سنجیده شود3-نسبت به اصلاح حساب و یا تغییر طبقه حساب اقدام شود. توج شود که اصلاح طبقه متفاوت از اصلاح حساب است برای مثال شما می توانید ثبت ذیل را برای اصلاح طبقه مذکور بزنید: بد-حسابهای دریافتنی/سایر حسابهای دریافتنی                       
  • ای مثال شما می توانید ثبت ذیل را برای اصلاح طبقه مذکور بزنید: بد-حسابهای دریافتنی/سایر حسابهای دریافتنی                         بس-حسابهای پرداختنی/سایر حسابهای پرداختنی با این عمل مانده دارای ماهیت مخالف سرفصل مذکور اصلاح می شود.

مشاوره/ تهاتر در حسابداری یعنی چه (با عرض سلام ضمن اینکه میدانم معنی تهاتر سر به سر است)


  • پرسش و پاسخ تهاتر در حسابداری یعنی چه (با عرض سلام ضمن اینکه میدانم معنی تهاتر سر به سر است)  ؟ با سلام یعنی یک بدهی را با یک طلب صفر کنید.مثلا 10 ریال از آقای ایکس طلب دارید وهمزمان 20 ریال به ایشان بدهی دارید .(بابت دو موضوع مختلف) که پس از تهاتر 10 ریال بدهی خواهید داشت.

مشاوره/ با سلام و عرض خسته نباشید سود بانکی مربوط به سپرده ی شرکت در کدام حساب کل ترازنامه آورده می شود؟این سود جزو درآمد مشمول مالیات که نمی باشد که در قسمت درآمد آورده شود. آیا می توان در حساب کل پیش دریافت تحت عنوان بهره ی دریافتنی آورده شود؟


  • پرسش و پاسخ با سلام و عرض خسته نباشید سود بانکی مربوط به سپرده ی شرکت در کدام حساب کل ترازنامه آورده می شود؟این سود جزو درآمد مشمول مالیات که نمی باشد که در قسمت درآمد آورده شود. آیا می توان در حساب کل پیش دریافت تحت عنوان بهره ی دریافتنی آورده شود؟   ؟
  • که نمی باشد که در قسمت درآمد آورده شود. آیا می توان در حساب کل پیش دریافت تحت عنوان بهره ی دریافتنی آورده شود؟   ؟ باسلام، در حساب  کل درآمدها با تفضیلی در آمدهای غیر عملیاتی طبقه بندی می گردد. موفق باشید./        
  • طبقه بندی اطلاعات



با عرض سلام و خسته نباشید.....تهاتر کردن حساب یعنی چه؟ مثلا در شرکت بازرگانی حساب دریافتنی و حساب پرداختنی یک مشتری را بخواهیم تهاتر کنیم, چگونگی سند زدن هنگام خرج کردن (به اجرا گذاشتن چک انتظامی و یا خرج کردن آن برای یک مشتری دیگر)البته واژه (جهت ضامنت در چک قید نشده )چگونه است ؟لطفا راهنمایی بفرمایید , با سلام در تراز اختتامیه باتوجه به اشتباه در ثبت های طی سال مانده حساب پرداختنی مراکزی که شرکت با آنها فعالیت کرده بدهکار شده است و به همین نحو بسته ش, تهاتر در حسابداری یعنی چه (با عرض سلام ضمن اینکه میدانم معنی تهاتر سر به سر است)


100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1