جستجو در پورتال

صورت حساب مالی شرکت داروسازی

مشاوره/ با سلام و احترام من تازه کار حسابداری یک شرکت تازه تاسیس تولیدی صنعتی را به عهده گرفتن از طرفی این شرکت هنوز به بهره برداری نرسیده است در زمان خرید مصالح و ... برای ساختمان در حال ساخت حسابدار قبلی از عنوان حساب ارزش افزوده استفاده نموده است آیا این حساب در سال مالی 91 باید بسته شود چون این شرکت مشمول ارزش افزوده نبوده و در زمان وارد نمودن ماشین آلات در مهرماه 92 در ارزش افزوده ثبت نام نموده است یا باید در ابتدای سال 92 سند افتتاحیه بخورد خواهشمند است توضیح دهید و اینکه ثبت در سال 91 یا 92 چگونه باید باشد. با تشکر فراوان


با سلام و احترام من تازه کار حسابداری یک شرکت تازه تاسیس تولیدی صنعتی را به عهده گرفتن از طرفی این شرکت هنوز به بهره برداری نرسیده است در زمان خرید مصالح و ... برای ساختمان در حال ساخت حسابدار قبلی از عنوان حساب ارزش افزوده استفاده نموده است آیا این حساب در سال مالی 91 باید بسته شود چون این شرکت مشمول ارزش افزوده نبوده و در زمان وارد نمودن ماشین آلات در مهرماه 92 در ارزش افزوده ثبت نام نموده است یا باید در ابتدای سال 92 سند افتتاحیه بخورد خواهشمند است توضیح دهید و اینکه ثبت در سال 91 یا 92 چگونه باید باشد. با تشکر فراوان
  • ه بایدثبت نام ارزش افزوده بشود و تمام پرداختیها در یک حساب دائم دریافتی  منظور وبه سالهای بعد منعکس شود با سلام لطفا بیشتر توضیح دهید دوست عزیز- اول باید مشخص نمائید که ایا فعالیت شرکت شما مشمول یا غیر مشمول است-  ودر صورت مشمول بودن هرگونه وجه پرداختی بابت ارزش افزوده در صورتحساب یا پروانه وارداتی دریک حساب دریافتنی منظور شده به سال ودوره بعدی انتقال ومتعاقبا در اظهارنامه  فصل مربوطه نیز ثبت گردد وتا بعد از بهرهبرداری و مشمول بوده فروش محصولات فروش رفته تهات
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ باسلام من حسابدار شرکت پیمانکاری هستم. 1- اگر بیمه و مالیات (کسورات قانونی صورت وضعیت) از صورت وضعیت کسر نگردد و عیناً مبلغ صورت وضعیت به پیمانکار داده شود . ولی پیمانکاری مبلغ بیمه و مالیات را پرداخت نمی کند . آیا باید بیمه و مالیات را در همان سال شناسایی کرد. و آیا باید به حساب هزینه زده شود یا خیر؟ خواهشمندم اگر ممکن است ثبت حسابداری آن را بفرمایید. 2- اگر کلیه مبلغ بیمه و مالیات پس از اتمام پیمان پرداخت گردد . و مبلغ بیمه و مالیات به عنوان پیش پرداخت شناسایی نگردیده باشد در زمان مفاصا حساب آیا باید هزینه شناسایی شود. و اگر هم در حساب پیش پرداخت زده شده باشد آیا باید در زمان مفاصا حساب به حساب هزینه برگردد یا خیر؟ با تشکر


  • پرسش و پاسخ باسلام من حسابدار شرکت پیمانکاری هستم. 1- اگر بیمه و مالیات (کسورات قانونی صورت وضعیت) از صورت وضعیت کسر نگردد و عیناً مبلغ صورت وضعیت به پیمانکار داده شود . ولی پیمانکاری مبلغ بیمه و مالیات را پرداخت نمی کند . آیا باید بیمه و مالیات را در همان سال شناسایی کرد. و آیا باید به حساب هزینه زده شود یا خیر؟ خواهشمندم اگر ممکن است ثبت حسابداری آن را بفرمایید. 2- اگر کلیه مبلغ بیمه و مالیات پس از اتمام پیمان پرداخت گردد . و مبلغ بیمه و مالیات به عنوان
  • سال شناسایی کرد. و آیا باید به حساب هزینه زده شود یا خیر؟ خواهشمندم اگر ممکن است ثبت حسابداری آن را بفرمایید. 2- اگر کلیه مبلغ بیمه و مالیات پس از اتمام پیمان پرداخت گردد . و مبلغ بیمه و مالیات به عنوان پیش پرداخت شناسایی نگردیده باشد در زمان مفاصا حساب آیا باید هزینه شناسایی شود. و اگر هم در حساب پیش پرداخت زده شده باشد آیا باید در زمان مفاصا حساب به حساب هزینه برگردد یا خیر؟ با تشکر  ؟ سلام دوست عزیز   اول اینکه- میبایس
  • زینه شناسایی شود. و اگر هم در حساب پیش پرداخت زده شده باشد آیا باید در زمان مفاصا حساب به حساب هزینه برگردد یا خیر؟ با تشکر  ؟ سلام دوست عزیز   اول اینکه- میبایستی مبالغ بیمه ومالیات(کسورات) درهر صورت وضعیت پیمانکاری پرداخت،و بحساب پیش پرداخت سازمان مطبوع منظور گردد-درغیر اینصورت وصدور سند صرف هزینه ،برگشت هزینه (توسط دارایی)واحتساب جریمه(توسط بیمه )در انتظار خواهدبود- دوم -در پایان پیمان طبق قرارداد پس از م
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام در نرم افزار های مالی در قسمت ایجاد سال مالی یک تاریخ پایان دوره مالی هست و یک تاریخ آخرین مهلت ممیزی اسناد قطعی شدن اسناد و بستن حسابها و صدور سند اختتامیه حداکثر تا پایان سال مالی انجام میشود. اما تاریخ آخرین مهلت ممیزی اسناد یا تغییرات برای اضافه کردن یک یا چند سند بعد از سند اختتامیه بکار می رود . سئوال : اگه اینطور باشه چطوری میشه بعد از تاریخ سال مالی سندی رو تغییر داد یا اضافه کرد؟ تکلیف بستن حسابهای چی میشه ؟ پطوری با حساب های بسته سند دوباره صادر کنیم ! ممنونم


  • لاح نمایید . 5) اما اگر شما قبل از مهلت فوق الذکر سندهای خود را قطعی نموده و حسابها را بسته و سند اختتامیه و افتتاحیه را صادر نموده اید در این شرایط کلیه اصلاحات شما اگر سود و زیانی باشد با حساب مربوط و طرف حساب تعدیلات سنواتی خواهد بود و در غیر این صورت و در صورت ترازنامه ای بودن با حسابهای مربوطه انجام خواهد شد . مثال : فرضا شما پایان سال مالی قبل مبلغ 20.000.000 ریال هزینه ای داشته اید که از صندوق پرداخت نموده اما در حسابهای سال قبل ثبت نکرده اید که جهت اصلاح آن در سال جدید بعد از بستن حسابها
  • واهد شد . مثال : فرضا شما پایان سال مالی قبل مبلغ 20.000.000 ریال هزینه ای داشته اید که از صندوق پرداخت نموده اما در حسابهای سال قبل ثبت نکرده اید که جهت اصلاح آن در سال جدید بعد از بستن حسابهای سال قبل به شرح ذیل خواهد بود : تعدیلات سنواتی ( به جای حساب هزینه مربوطه با توجه به اینکه به حساب سود و زیال بسته شده ) بدهکار می شود و به جای آن صندوق بستانکار خواهد شد . اما اگر شما پایان سال مبلغ 20.000.000 ریال از صندوق به یکی از بستانکاران شرکت پرداخت نموده اید اما در حسابها ثبت نکردید در سال جدید ب
  • مربوطه با توجه به اینکه به حساب سود و زیال بسته شده ) بدهکار می شود و به جای آن صندوق بستانکار خواهد شد . اما اگر شما پایان سال مبلغ 20.000.000 ریال از صندوق به یکی از بستانکاران شرکت پرداخت نموده اید اما در حسابها ثبت نکردید در سال جدید بعد از بستن حسابهای سال قبل به شرج ذیل خواهد شد : با توجه به اینکه حسابهای فوق ترازنامه ای می باشد لذا بستانکار مربوطه بدهکار و صندوق بستانکار خواهد شد . انشاالله که جواب مقبول حضرتعالی واقع شود .
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ در شرکتی که هم از سیستم مکانیزه انبار ومالی استفاده می کند .برگشت از پیش پرداخت خرید مصالح وبدهکار وبستانکار کردن حساب موجودی وارسال سند مالی بوسیله شابلن تعریف شده بین مالی وانبارصورت می گیرد (توضیحا اینکه هنگام ورود مصالح به انباروتهیه رسید انبار "در سیستم مالی هیچ گونه سند دستی برای اضافه کردن موجودی ریالی به مالی صورت نمی گیرد ) وارسال سند مالی توسط سیستم آخر هر ماه صورت می گیرد . با توجه به توضیح بالا اگر خرید نسیه صورت گیرد ثبت خرید چگونه می تواند باشد ؟


  • پرسش و پاسخ در شرکتی که هم از سیستم مکانیزه انبار ومالی استفاده می کند .برگشت از پیش پرداخت خرید مصالح وبدهکار وبستانکار کردن حساب موجودی وارسال سند مالی بوسیله شابلن تعریف شده بین مالی وانبارصورت می گیرد (توضیحا اینکه هنگام ورود مصالح به انباروتهیه رسید انبار "در سیستم مالی هیچ گونه سند دستی برای اضافه کردن موجودی ریالی به مالی صورت نمی گیرد ) وارسال سند مالی توسط سیستم آخر هر ماه صورت می گیرد . با توجه به توضیح بالا اگر خرید نسیه صورت گیرد ثبت خرید چگون
  • ی ریالی به مالی صورت نمی گیرد ) وارسال سند مالی توسط سیستم آخر هر ماه صورت می گیرد . با توجه به توضیح بالا اگر خرید نسیه صورت گیرد ثبت خرید چگونه می تواند باشد ؟ ؟ با سلا آنچه که موجبات تفاوت در ثبت سیتم های حسابداری می گردد مبانی حسابداری(نظیر نقدی ویا تعهدی) است ونه در عملکرد سیستم ها بنابراین در یک سیستم حسابداری تعهدی شیوه ثبت استاندارد خرید نقد ونسیه را اصول حسابداری بیان نموده است .کارکرد سیستم ها تفاوتی در ثبت حسابداری خرید نقدی ونسیه فراهم نمی آو
  • یستم حسابداری تعهدی شیوه ثبت استاندارد خرید نقد ونسیه را اصول حسابداری بیان نموده است .کارکرد سیستم ها تفاوتی در ثبت حسابداری خرید نقدی ونسیه فراهم نمی آورد.این موضوع وتاخیر ناشی از ثبت و موضوعات ریالی کردن تاخیرات سیستمی است که نتایج عملکرد و وضعیت مالی را نبایستی تغییر دهد. دوست عزیز 13/11/87
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام و خسته نباشید خدمت شما استاد گرامی میخواستم در مورد نحوه تسویه حسابشرکا راهنماییم کنید .شرکتی که دو تا شریک داره با درصد سهم برابر اگه یکی از شرکا بخواد جدا بشه باید چه کارهایی انجام بشه و اینکه اگه شرکت رو عدم فعالیت بزنیم میشه برای چند سال دیگر دوباره با همین نام و بنگاه اقتصادی شروع به کار کرد


با سلام و خسته نباشید خدمت شما استاد گرامی میخواستم در مورد نحوه تسویه حسابشرکا راهنماییم کنید .شرکتی که دو تا شریک داره با درصد سهم برابر اگه یکی از شرکا بخواد جدا بشه باید چه کارهایی انجام بشه و اینکه اگه شرکت رو عدم فعالیت بزنیم میشه برای چند سال دیگر دوباره با همین نام و بنگاه اقتصادی شروع به کار کرد
  • کت دارای دارایی های فیزیکی است می بایست این دارایی های وکلا دیگر اقلام مورد ارزشیابی قرار بگیرند . سپس بر اساس ارزش روز ان دارایی ها نسبت به تسویه حساب اقدام فرمایید پس از پرداخت بدهی های شرکت . ولی اگر شرکت دارای فعالیت نبوده است و هچ رخداد مالی صورت نگرفته باشد تسویه به نسبت بهترین روش است   اگر شرکتی دارای فعالیت نباشد بله در سنوات آتی می توانید مجددا اقدام به راه اندازی و شروع به فعالیت شرکت نمایید .
  • طبقه بندی اطلاعات

توضیحات کاربران بر روی محتوا/ توضیحات کاربر


فکر کنم مشاورمالی فردی بیرون از سازمان است که به یک شرکت مشاوره می دهد امابرنامه ری
  • نظرات و پیشنهادات توضیحات کاربر فکر کنم مشاورمالی فردی بیرون از سازمان است که به یک شرکت مشاوره می دهد امابرنامه ریز مالی در یک شرکت مثل مدیر مالی است.اما یک فرد نیزمی تواند برنامه ریز مالی کند.بنابراین برنامه ریزمالی یک مفهوم کلی است

مشاوره/ ضمن عرض خسته نباشید، در صورت اشتغال به کار از ساعت 7:15 تا 16:15 (با فرض تعطیلی پنجشنبه وجمعه)و نیز داشتن مدرک دکتری داروسازی،حق محرومیت از مطب به داروسازان تعلق میگیرد؟


ضمن عرض خسته نباشید، در صورت اشتغال به کار از ساعت 7:15 تا 16:15 (با فرض تعطیلی پنجشنبه وجمعه)و نیز داشتن مدرک دکتری داروسازی،حق محرومیت از مطب به داروسازان تعلق میگیرد؟
  • پرسش و پاسخ ضمن عرض خسته نباشید، در صورت اشتغال به کار از ساعت 7:15 تا 16:15 (با فرض تعطیلی پنجشنبه وجمعه)و نیز داشتن مدرک دکتری داروسازی،حق محرومیت از مطب به داروسازان تعلق میگیرد؟  ؟

مشاوره/ با سلام وخسته نباشید من در مورد صورت مغایرت سوالی داشتم،من در یک کارخانه مشغول هستم که دفتر فروش هم داریم می خواهیم با دفترفروش اختلاف حساب حل کنیم و باید صورت مغایرت تهیه کنم که می خواستم در این مورد کمکم کنید با تشکر


  • پرسش و پاسخ با سلام وخسته نباشید من در مورد صورت مغایرت سوالی داشتم،من در یک کارخانه مشغول هستم که دفتر فروش هم داریم می خواهیم با دفترفروش اختلاف حساب حل کنیم و باید صورت مغایرت تهیه کنم که می خواستم در این مورد کمکم کنید با تشکر  ؟ با سلام هر نوع تهیه صورت مغایرت(فرقی نمی کند چه حسابی باشد مثلا بانک یا حسابهای دریافتنی(بدهکاران) ویا حسابهای پرداختنی(بستانکاران))  از اصول  ثابتی پیروی می ک
  • با سلام هر نوع تهیه صورت مغایرت(فرقی نمی کند چه حسابی باشد مثلا بانک یا حسابهای دریافتنی(بدهکاران) ویا حسابهای پرداختنی(بستانکاران))  از اصول  ثابتی پیروی می کند که انطباق اقلام بدهکار(بستانکار) یک حساب با بستانکار(بدهکار)یک حساب متقابل در دفاتر مورد بررسی ومغایرت گیری دیگری(شعبه ,کارخانه, شرکت دیگر, بانک دیگر, و....) است .وقتی که اقلامی با هم تیک نخورد مغایرت هاست که باید نسبت به رفع آن اقدام نمود.

مشاوره/ با عرض سلام و خسته نباشید.....تهاتر کردن حساب یعنی چه؟ مثلا در شرکت بازرگانی حساب دریافتنی و حساب پرداختنی یک مشتری را بخواهیم تهاتر کنیم


با عرض سلام و خسته نباشید.....تهاتر کردن حساب یعنی چه؟ مثلا در شرکت بازرگانی حساب دریافتنی و حساب پرداختنی یک مشتری را بخواهیم تهاتر کنیم
  • پرسش و پاسخ با عرض سلام و خسته نباشید.....تهاتر کردن حساب یعنی چه؟ مثلا در شرکت بازرگانی حساب دریافتنی و حساب پرداختنی یک مشتری را بخواهیم تهاتر کنیم  ؟ سلام دوست عزیز همانطور که خودتان اشاره کردین تهاتر حساب یعنی مانده بدهکار یک حساب دریافتنی با مانده بستانکار یک حساب پرداختنی (هردوتا حساب مربوط به یک فرد یاشرکت باشد) بشرح ذیل است  حساب پرداختنی     ****   &nb
  • یک حساب پرداختنی (هردوتا حساب مربوط به یک فرد یاشرکت باشد) بشرح ذیل است  حساب پرداختنی     ****                      حساب دریافتنی    ****
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام و عرض وقت بخیر خدمت شما همکار گرامی جهت تهیه نرم افزار حسابداری مالی برای موسسات حسابداری ( شرکت های پیمانکاری ، بازرگانی ، صنعتی و غیره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانونی ) میخواستم از شما کمک بگیرم و نظر شما همکار عزیز رو بپرسم ، نرم افزاری که دارای کارایی موثر ، ساده ، روان و کدینگ حساب خوبی باشد .


  • پرسش و پاسخ با سلام و عرض وقت بخیر خدمت شما همکار گرامی جهت تهیه نرم افزار حسابداری مالی برای موسسات حسابداری ( شرکت های پیمانکاری ، بازرگانی ، صنعتی و غیره جهت بستن حساب ها و نوشتن دفاتر قانونی ) میخواستم از شما کمک بگیرم و نظر شما همکار عزیز رو بپرسم ، نرم افزاری که دارای کارایی موثر ، ساده ، روان و کدینگ حساب خوبی باشد .   ؟
  • همکار عزیز رو بپرسم ، نرم افزاری که دارای کارایی موثر ، ساده ، روان و کدینگ حساب خوبی باشد .   ؟ با سلام باتوجه به نوع کاربری شما، نرم افزار شرکت رایورز که از قابلیت اکثرامکانات سایر نرم افزارهای موجود برخوردارودارای گزارش سازی پیشرفته می باشد پیشنهاد می گردد./
  • طبقه بندی اطلاعات
100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  قبلی >>