جستجو در پورتال

صورت حساب عدم خلافی

مشاوره/ بازم سلام حساب بهای تمام شده ماهیت بدهکار دارد اما در سیستم برلیان این حساب با چه ماهیتی باید ثبت شود که در ترازنامه از فروش کم شود؟در این حسابداری فروش در کد حساب درآمد آمده و به صورت جدا نیامده ،این مشکلی ایجاد نمی کند؟یا من باید برای فروش کد جدید قرار بدهم.این فروش مبلغ کمی از درآمد شرکت است


بازم سلام حساب بهای تمام شده ماهیت بدهکار دارد اما در سیستم برلیان این حساب با چه ماهیتی باید ثبت شود که در ترازنامه از فروش کم شود؟در این حسابداری فروش در کد حساب درآمد آمده و به صورت جدا نیامده ،این مشکلی ایجاد نمی کند؟یا من باید برای فروش کد جدید قرار بدهم.این فروش مبلغ کمی از درآمد شرکت است

مشاوره/ سلام.خسته نباشید.شرکتی که من در آن فعالیت دارم مثلا برای هزینه تبلیغات یکساله خود از برج هفت 91 تا برج هفت 92 الان و در برج 7سال 91 تعداد 12 فقره چک پرداخت کرده.آیا من باید حواسم باشه که هر ماه هزینه را ثبت کنم یا نه همه چکها را ثبت کنم و در پایان سال تمام هزینه را به یکباره ثبت کنم؟


  • ره چک پرداخت کرده.آیا من باید حواسم باشه که هر ماه هزینه را ثبت کنم یا نه همه چکها را ثبت کنم و در پایان سال تمام هزینه را به یکباره ثبت کنم؟   ؟ با درود : کلیه پرداخت ها در حسابداری به دو صورت میتواند ثبت گردد. 1 - در حساب هزینه 2 - در حساب پیش پرداخت . اگر پرداختی در حساب هزینه ثبت گردید، لازم است در پایان سال قسمت پیش پرداخت آن در حسابها شناسنائی گردد. و اگر در حساب پیش پرداخت ثبت گردد بایست قسمت هزینه تحمل شده آن شناسنائی و در حساب
  • دد. 1 - در حساب هزینه 2 - در حساب پیش پرداخت . اگر پرداختی در حساب هزینه ثبت گردید، لازم است در پایان سال قسمت پیش پرداخت آن در حسابها شناسنائی گردد. و اگر در حساب پیش پرداخت ثبت گردد بایست قسمت هزینه تحمل شده آن شناسنائی و در حسابها ثبت گردد. در هر صورت مبنای شناسنای هزینه، تحمل آن توسط شرکت است . در خدمتتان هستم .
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ باسلام من حسابدار شرکت پیمانکاری هستم. 1- اگر بیمه و مالیات (کسورات قانونی صورت وضعیت) از صورت وضعیت کسر نگردد و عیناً مبلغ صورت وضعیت به پیمانکار داده شود . ولی پیمانکاری مبلغ بیمه و مالیات را پرداخت نمی کند . آیا باید بیمه و مالیات را در همان سال شناسایی کرد. و آیا باید به حساب هزینه زده شود یا خیر؟ خواهشمندم اگر ممکن است ثبت حسابداری آن را بفرمایید. 2- اگر کلیه مبلغ بیمه و مالیات پس از اتمام پیمان پرداخت گردد . و مبلغ بیمه و مالیات به عنوان پیش پرداخت شناسایی نگردیده باشد در زمان مفاصا حساب آیا باید هزینه شناسایی شود. و اگر هم در حساب پیش پرداخت زده شده باشد آیا باید در زمان مفاصا حساب به حساب هزینه برگردد یا خیر؟ با تشکر


  • پرسش و پاسخ باسلام من حسابدار شرکت پیمانکاری هستم. 1- اگر بیمه و مالیات (کسورات قانونی صورت وضعیت) از صورت وضعیت کسر نگردد و عیناً مبلغ صورت وضعیت به پیمانکار داده شود . ولی پیمانکاری مبلغ بیمه و مالیات را پرداخت نمی کند . آیا باید بیمه و مالیات را در همان سال شناسایی کرد. و آیا باید به حساب هزینه زده شود یا خیر؟ خواهشمندم اگر ممکن است ثبت حسابداری آن را بفرمایید. 2- اگر کلیه مبلغ بیمه و مالیات پس از اتمام پیمان پرداخت گردد . و مبلغ بیمه و مالیات به عنوان
  • سال شناسایی کرد. و آیا باید به حساب هزینه زده شود یا خیر؟ خواهشمندم اگر ممکن است ثبت حسابداری آن را بفرمایید. 2- اگر کلیه مبلغ بیمه و مالیات پس از اتمام پیمان پرداخت گردد . و مبلغ بیمه و مالیات به عنوان پیش پرداخت شناسایی نگردیده باشد در زمان مفاصا حساب آیا باید هزینه شناسایی شود. و اگر هم در حساب پیش پرداخت زده شده باشد آیا باید در زمان مفاصا حساب به حساب هزینه برگردد یا خیر؟ با تشکر  ؟ سلام دوست عزیز   اول اینکه- میبایس
  • اگر هم در حساب پیش پرداخت زده شده باشد آیا باید در زمان مفاصا حساب به حساب هزینه برگردد یا خیر؟ با تشکر  ؟ سلام دوست عزیز   اول اینکه- میبایستی مبالغ بیمه ومالیات(کسورات) درهر صورت وضعیت پیمانکاری پرداخت،و بحساب پیش پرداخت سازمان مطبوع منظور گردد-درغیر اینصورت وصدور سند صرف هزینه ،برگشت هزینه (توسط دارایی)واحتساب جریمه(توسط بیمه )در انتظار خواهدبود- دوم -در پایان پیمان طبق قرارداد پس از ممیزی های مربوطه 
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ کسورات قانونی در قراردادها از قبیل مالیات ، بیمه و ... چقدر می باشد و چگونه محاسبه میشود؟


مشاوره/ سلام برای گواهی سپرده یک حساب پس انداز با یک شماره حساب مفتوح نمودم وقتی رفتم برای دسته چک برام یک حساب جاری با شماره حساب دیگر باز نمود آیا این درست است؟ حالا سرمایه شرکت درون حساب پس انداز است و درون این حساب جاری فقط مبلغ ناچیزی است که آنهم برای افتتحاح حساب دادم اگر حساب پس انداز شرکت را خالی و مسدود کنم و سرمایه را به حساب جاری فوق انتقال دهم مشکلی از نظر ثبت شرکت ها پیش نمی آید برای اینکه من گواهی سپرده سرمایه شرکت مربوط ره حساب پس انداز بود ولی اگر مسدود کنم چه اتفاقی می افتد شماره حساب فرق میکند آیا باید به ثبت شرکتها اطلاع (تغییرات) دهم و یا یا مشکلی پیش نمی آید. اگر هر دو حساب را داشته باشم چه اتفاقی برای مناقصه ها پیش می آید آیا در زمان برنده شدن مناقصه در حین قرارداد شماره حساب را با توجه به اظهارنامه ثبت میکنند و یا مجدد شماره حساب می خواهند با تشکر از عوامل سایت


مشاوره/ مغازه هایی که به اجاره واگذار میشود و مرتبا شاگرد عوض میکنند و معمولا بدون تسویه حساب و پرداخت حق بیمه برای شاگرد صورت میگیرد چگونه میتوان اقدام کرد تا در صورت عدم دسترسی با مستاجر برای ملک بدهی و مشکلی در این باره ایجاد نگردد


مغازه هایی که به اجاره واگذار میشود و مرتبا شاگرد عوض میکنند و معمولا بدون تسویه حساب و پرداخت حق بیمه برای شاگرد صورت میگیرد چگونه میتوان اقدام کرد تا در صورت عدم دسترسی با مستاجر برای ملک بدهی و مشکلی در این باره ایجاد نگردد
  • پرسش و پاسخ مغازه هایی که به اجاره واگذار میشود و مرتبا شاگرد عوض میکنند و معمولا بدون تسویه حساب و پرداخت حق بیمه برای شاگرد صورت میگیرد چگونه میتوان اقدام کرد تا در صورت عدم دسترسی با مستاجر برای ملک بدهی و مشکلی در این باره ایجاد نگردد  ؟ با سلام . متوجه نشدم که شما
  • ی ملک بدهی و مشکلی در این باره ایجاد نگردد  ؟ با سلام . متوجه نشدم که شما مالک مغازه هستید یا مستاجر و یا پرسنل مورد نظر ولی معمولا برای تسویه حساب مالک و مستاجر لازم است مستاجر مانند هزینه اب و برق و تلفن و گاز و ...... نسبت به اخذ مفاصا حساب و ارایه ان به مالک  مغازه اقدام نماید چون در غیر این صورت برای مالک  مشکلاتی از این نظر به  وجود خواهد امد . با تشکر مالک هستم
  • جر لازم است مستاجر مانند هزینه اب و برق و تلفن و گاز و ...... نسبت به اخذ مفاصا حساب و ارایه ان به مالک  مغازه اقدام نماید چون در غیر این صورت برای مالک  مشکلاتی از این نظر به  وجود خواهد امد . با تشکر مالک هستم و مستاجر تسویه حساب دریافت نکرده اند و دسترسی به ایشان وجود ندارد البته ما مراجعه کردیم اداره بیمه گفتن بدهی ندارد و خود هم برای مالک تسویه حساب روی ملک گرفتیم حال چه باید بکنیم که مشکلی پیش نیاید چون مستاجر متواری است سلام و حال  که مستاجر شما مشکلی ند
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام وخسته نباشید من در مورد صورت مغایرت سوالی داشتم،من در یک کارخانه مشغول هستم که دفتر فروش هم داریم می خواهیم با دفترفروش اختلاف حساب حل کنیم و باید صورت مغایرت تهیه کنم که می خواستم در این مورد کمکم کنید با تشکر


  • پرسش و پاسخ با سلام وخسته نباشید من در مورد صورت مغایرت سوالی داشتم،من در یک کارخانه مشغول هستم که دفتر فروش هم داریم می خواهیم با دفترفروش اختلاف حساب حل کنیم و باید صورت مغایرت تهیه کنم که می خواستم در این مورد کمکم کنید با تشکر  ؟ با سلام هر نوع تهیه صورت مغایرت(فرقی نمی کند چه حسابی باشد مثلا بانک یا حسابهای دریافتنی(بدهکاران) ویا حسابهای پرداختنی(بستانکاران))  از اصول  ثابتی پیروی می ک
  • با سلام هر نوع تهیه صورت مغایرت(فرقی نمی کند چه حسابی باشد مثلا بانک یا حسابهای دریافتنی(بدهکاران) ویا حسابهای پرداختنی(بستانکاران))  از اصول  ثابتی پیروی می کند که انطباق اقلام بدهکار(بستانکار) یک حساب با بستانکار(بدهکار)یک حساب متقابل در دفاتر مورد بررسی ومغایرت گیری دیگری(شعبه ,کارخانه, شرکت دیگر, بانک دیگر, و....) است .وقتی که اقلامی با هم تیک نخورد مغایرت هاست که باید نسبت به رفع آن اقدام نمود.

مشاوره/ با سلام :درمورد حساب تعدیلات سوال داشتم، آیا ایتم تعدیلات در حساب کل خود را نشان میدهد اگر امکان دارد در مورد این حساب مختصرا برای من توضیح دهید - آیا اگر در حساب دوره قبل یک دارای را مثلا تجهیزات را به حساب اثاثه برده باشند برای اصلاح آن باید در دوره مالی فعلی حساب اثاثه و منصوبات را بستانکار کرد و به حساب تعدیلات برد و از آنجا حساب تعدیلات را بستانکار و به حساب تجهیزات برد یا باید به صورت دیگر عمل کرد لطفا توضیح دهید . با تشکر


با سلام :درمورد حساب تعدیلات سوال داشتم، آیا ایتم تعدیلات در حساب کل خود را نشان میدهد اگر امکان دارد در مورد این حساب مختصرا برای من توضیح دهید - آیا اگر در حساب دوره قبل یک دارای را مثلا تجهیزات را به حساب اثاثه برده باشند برای اصلاح آن باید در دوره مالی فعلی حساب اثاثه و منصوبات را بستانکار کرد و به حساب تعدیلات برد و از آنجا حساب تعدیلات را بستانکار و به حساب تجهیزات برد یا باید به صورت دیگر عمل کرد لطفا توضیح دهید . با تشکر
  • دهید - آیا اگر در حساب دوره قبل یک دارای را مثلا تجهیزات را به حساب اثاثه برده باشند برای اصلاح آن باید در دوره مالی فعلی حساب اثاثه و منصوبات را بستانکار کرد و به حساب تعدیلات برد و از آنجا حساب تعدیلات را بستانکار و به حساب تجهیزات برد یا باید به صورت دیگر عمل کرد لطفا توضیح دهید . با تشکر   ؟ با سلام 1-حساب کل سود وزیان انباشته(سنواتی ) است که می تواند دارای معین هایی به شرح ذیل داشته باشد: 1-سود وزیان سنواتی 2-سود وزی
  • nbsp;؟ با سلام 1-حساب کل سود وزیان انباشته(سنواتی ) است که می تواند دارای معین هایی به شرح ذیل داشته باشد: 1-سود وزیان سنواتی 2-سود وزیان سال جاری 3-تعدیلات سنواتی 4-و.... این حساب مجموع سود وزیانهای سنوات قبل واصلاحات وتعدیلات سنواتی وتقسیم وتخصیص سود و... رانشان می دهد 2-در خصوص سوال دوم یک ثبت ساده به شرح ذیل می زنید .ت.جه کنید که موضوع طرح شده توسط شما یک اشتباه در طبقه بندی در یک سرفصل کل (سرفصل اموال وماشین الات
  • در اصول لذا: بد-تجهیزات              بس-اثاثیه اما اگر مثلا به جای ثبت در حساب اثاثیه به حساب هزینه دوره منظور کرده باشید این موضوع اشتباه در کاربرد اصول حسابداری است واصلاح به صورت زیر صورت می گیرد: الف)اشتباه در همان دوره کشف شود: بد-اموال وماشین الات(حساب کل)-اثاثیه(حساب معین)                       &n

مشاوره/ آیا هر شرکت موظف است در پایان سال برای اخذ تسویه از بیمه اقداماتی کند یا خیر ؟ اگر شرکتی فعالیت نداشته باشد هم باید این اقدام را انجام نماید ؟ اصولا رسیدگی به دفاتر یک شرکت توسط سازمان تامین اجتماعی چه زمانی اتفاق می افتد


  • وسط سازمان تامین اجتماعی چه زمانی اتفاق می افتد ؟ با سلام بله شما می توانید هر زمان که خواستید در خواست مفاصا حساب نمائید.بدیهی است مفاصا حساب قرارداد با سرعت بیشتری نسبت به مفاصا حساب شرکت به عنوان یک کارگاه صورت می گیرد. 21/11/88

مشاوره/ با سلام.شرکت ما یک شرکت مهندسی مشاور است.اداره آب و فاضلاب در سال 92 تحت عنوان علی الحساب مبلغی به ما پرداخت نموده که شامل کسورات بیمه و تکلیفی بوده است.این مبلغ بعدا در صورت وضعیت اصلی از کل مبلغ صورت وضعیت کسر خواهد شد.ما در دفاتر سال 92 این مبلغ را در معین حساب درآمد منعکس کرده و تحت عنوان درآمد به ممیزی اعلام کردیم.آیا این عمل ما صحیح بوده است.و یا میبایست چون این مبلغ در سال آینده از صورت وضعیت اصلی کسر میگردد در معین حساب پیش دریافت درآمد میبایست منعکس میشد؟اگر عملکرد ما اشتباه بوده حالا که میخواهیم ثبت افتتاحیه سال 93 رو بزنیم باید چگونه اشتباه رو را اصلاح کنیم؟با تشکر فروان از شما


  • با سلام.شرکت ما یک شرکت مهندسی مشاور است.اداره آب و فاضلاب در سال 92 تحت عنوان علی الحساب مبلغی به ما پرداخت نموده که شامل کسورات بیمه و تکلیفی بوده است.این مبلغ بعدا در صورت وضعیت اصلی از کل مبلغ صورت وضعیت کسر خواهد شد.ما در دفاتر سال 92 این مبلغ را در معین حساب درآمد منعکس کرده و تحت عنوان درآمد به ممیزی اعلام کردیم.آیا این عمل ما صحیح بوده است.و یا میبایست چون این مبلغ در سال آینده از صورت وضعیت اصلی کسر میگردد د
  • عیت اصلی از کل مبلغ صورت وضعیت کسر خواهد شد.ما در دفاتر سال 92 این مبلغ را در معین حساب درآمد منعکس کرده و تحت عنوان درآمد به ممیزی اعلام کردیم.آیا این عمل ما صحیح بوده است.و یا میبایست چون این مبلغ در سال آینده از صورت وضعیت اصلی کسر میگردد در معین حساب پیش دریافت درآمد میبایست منعکس میشد؟اگر عملکرد ما اشتباه بوده حالا که میخواهیم ثبت افتتاحیه سال 93 رو بزنیم باید چگونه اشتباه رو را اصلاح کنیم؟با تشکر فروان از شما   ؟
  • ا تشکر فروان از شما   ؟ با سلام، شما پیش دریافت از مبلغ قرارداد دریافت نموده اید و این مبلغ جزو درآمد محسوب نمی شود ودر حساب پیش دریافتها می بایست ثبت می گردید و باید در سال 1393 مبلغ مذکور را با تعدیلات سنواتی برگشت داده و در حساب پیش دریافتها ثبت گردد. موفق باشید./        
  • طبقه بندی اطلاعات
100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  قبلی >>