جستجو در پورتال

مانده ی حساب

مشاوره/ با عرض سلام و خسته نباشید.....تهاتر کردن حساب یعنی چه؟ مثلا در شرکت بازرگانی حساب دریافتنی و حساب پرداختنی یک مشتری را بخواهیم تهاتر کنیم


با عرض سلام و خسته نباشید.....تهاتر کردن حساب یعنی چه؟ مثلا در شرکت بازرگانی حساب دریافتنی و حساب پرداختنی یک مشتری را بخواهیم تهاتر کنیم
  • و خسته نباشید.....تهاتر کردن حساب یعنی چه؟ مثلا در شرکت بازرگانی حساب دریافتنی و حساب پرداختنی یک مشتری را بخواهیم تهاتر کنیم  ؟ سلام دوست عزیز همانطور که خودتان اشاره کردین تهاتر حساب یعنی مانده بدهکار یک حساب دریافتنی با مانده بستانکار یک حساب پرداختنی (هردوتا حساب مربوط به یک فرد یاشرکت باشد) بشرح ذیل است  حساب پرداختنی     ****             &
  • یک حساب پرداختنی (هردوتا حساب مربوط به یک فرد یاشرکت باشد) بشرح ذیل است  حساب پرداختنی     ****                      حساب دریافتنی    ****
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام من حسابدار یک شرکت بازرگانی را برعهده دارم > مشکل من این است که ما دو کارخانه که طرف حسا ب ماهستندوما از انها سنگ خرید میکنیم که مانده حسابی دارند که هم تقریبا زیاد است هم این که به دلیل یک سری اختلافات فی مابین قصد پرداخت بدهی شان را نداریم و من خواستم بدانم که مانده حساب این دو طلبکار (کارخانه را به چه حسابی ببدنم ویا چگونه این مانده حسابها از حسابهایم حذف شوند چون این مانده هااز سال قبل به این سال انتقال داده شده اند و نمی خواهم هر سال این مانده به سال دیگر انتقال پیدا کند با تشکر و مچکرم


با سلام من حسابدار یک شرکت بازرگانی را برعهده دارم > مشکل من این است که ما دو کارخانه که طرف حسا ب ماهستندوما از انها سنگ خرید میکنیم که مانده حسابی دارند که هم تقریبا زیاد است هم این که به دلیل یک سری اختلافات فی مابین قصد پرداخت بدهی شان را نداریم و من خواستم بدانم که مانده حساب این دو طلبکار (کارخانه را به چه حسابی ببدنم ویا چگونه این مانده حسابها از حسابهایم حذف شوند چون این مانده هااز سال قبل به این سال انتقال داده شده اند و نمی خواهم هر سال این مانده به سال دیگر انتقال پیدا کند با تشکر و مچکرم
  • پرسش و پاسخ با سلام من حسابدار یک شرکت بازرگانی را برعهده دارم > مشکل من این است که ما دو کارخانه که طرف حسا ب ماهستندوما از انها سنگ خرید میکنیم که مانده حسابی دارند که هم تقریبا زیاد است هم این که به دلیل یک سری اختلافات فی مابین قصد پرداخت بدهی شان را نداریم و من خواستم بدانم که مانده حساب این دو طلبکار (کارخانه را به چه حسابی ببدنم ویا چگونه این مانده حسابها از حسابهایم حذف شوند چون این مانده هااز سال قبل به این سال انتقال داده شده اند و نمی خواهم هر
  • ه شده اند و نمی خواهم هر سال این مانده به سال دیگر انتقال پیدا کند با تشکر و مچکرم  ؟ سلام دوست عزیز طبق شرح سوال مانده بستانکاری بابت خرید مواداولیه بوده وحالا درصورت حذف مانده میبایستی بحساب سودوزیان سنواتی تسویه شود ومتعاقبا مالیات عملکردسودوزیان مربوطه مدنظرقرارگیرد وجهت عدم تعلق مالیات میتوانید بحساب شرکا موقتا پاس وسپس درصورت داشتن مطالبات معوقه وسنواتی با حساب شرکا تسویه نمایید
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ می خواستم بدونم که آیا روش چهارمی برای محاسبه صورت مغایرت وجود دارد ؟ اگه هست اون چیه؟


مشاوره/ با سلام و خسته نباشید... با تشکر از راهنمائی شما که فرموده بودید جواب سوالم را در بخش حسابداری سه روز پیش داده اید. ولی متاسفانه این جواب سوال من نبود. من نحوه سند زدن عملکرد بانک را از شما درخواست کردم... و می دانم که وقتی جنسی وارد می شود سفارشات کلای در راه بدهکار و بانک (تسهیلات بستانکار ) میشود من می خواهم بدانم که عملکرد بانک را چگونه باید ثبت کنم(زیرا در پرینت حساب بانکی ما آمده) و در تاریخ 05/01/1388 مانده شرکت بدهکار(منفی) و در روز بعد بدون واریزی ما بستانکار و در نهایت مانده یک ریال شده است...پیشاپیش از زحمات شما سپاسگذارم.


  • زدن عملکرد بانک را از شما درخواست کردم... و می دانم که وقتی جنسی وارد می شود سفارشات کلای در راه بدهکار و بانک (تسهیلات بستانکار ) میشود من می خواهم بدانم که عملکرد بانک را چگونه باید ثبت کنم(زیرا در پرینت حساب بانکی ما آمده) و در تاریخ 05/01/1388 مانده شرکت بدهکار(منفی) و در روز بعد بدون واریزی ما بستانکار و در نهایت مانده یک ریال شده است...پیشاپیش از زحمات شما سپاسگذارم. ؟ با سلام همانطور که قبلا آمد به هر حال شما به بانک در حال حاضر بدهکار هستید لذا ث
  • با سلام همانطور که قبلا آمد به هر حال شما به بانک در حال حاضر بدهکار هستید لذا ثبت کامل وقایع به شرح ذیل لازم است:ضمن اینکه ذکر این نکته ضروری است که قرار نیست شما اشتباهات بانک را نیز در دفاتر خود ثبت کنید یعنی همانگونه که بانک حساب شما را منفی نموده شما هم در دفاتر مانده حساب خود را بستانکار نشان دهید.لذا به میزانی که در حساب شما وجه موجود بوده (تا مبلغ یک ریال باقیمانده در حساب شما) بانک شما بستانکار می شود وتفاوت آن به حساب بدهی شما منظور می شود 1-زمان پرداخت بانک به طر
  • ک ریال باقیمانده در حساب شما) بانک شما بستانکار می شود وتفاوت آن به حساب بدهی شما منظور می شود 1-زمان پرداخت بانک به طرفیت از ما: بد-سفارشات در راه بس-اضافه برداشت بانکی(تسهیلات اعتباری بانک...) بس-نقدوبانک(به میزانی که حساب ما منفی نشود تا مبلغ مانده یک ریال) 7/02/88
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام وعرض خسته نباشید شرکت مابابت بیمه معوقه مبلغی بیش ازحق بیمه اصلی پرداخته به دلیل محاسبه حق بیمه سنوات قبل به نرخ روز به همین دلیل مانده حساب بیمه بدهکار شده از طرفی شرکت هیچ بدهی بابت بیمه ندارد میخواستم بدانم انتقال مانده بدهکار به سال مالی بعد اشکالی دارد؟ اگر جواب مثبت است باچه ثبتی میتوان این مابهالتفاوت را ازحساب بیمه خارج کرد تامانده واقعی شود بسیارممنونم


  • پرسش و پاسخ با سلام وعرض خسته نباشید شرکت مابابت بیمه معوقه مبلغی بیش ازحق بیمه اصلی پرداخته به دلیل محاسبه حق بیمه سنوات قبل به نرخ روز به همین دلیل مانده حساب بیمه بدهکار شده از طرفی شرکت هیچ بدهی بابت بیمه ندارد میخواستم بدانم انتقال مانده بدهکار به سال مالی بعد اشکالی دارد؟ اگر جواب مثبت است باچه ثبتی میتوان این مابهالتفاوت را ازحساب بیمه خارج کرد تامانده واقعی شود بسیارممنونم ؟ با سلام تا زمانی
  • وت را ازحساب بیمه خارج کرد تامانده واقعی شود بسیارممنونم ؟ با سلام تا زمانی که تامین اجتماعی به شما مفاصا نداده نمی توانید بگوئید هیچ گونه بدهی بیمه ای ندارید.اگر اینگونه است مانده مذکور به حساب سایر هزینه ها منظور شود در غیر اینصورت با مانده بدهکار آنرا به سال بعد منتقل کنید. 21/01/88
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام آیا به صرف مانده بستانکارگردش طی دوره حسابهای تنخواه کارپردازی(نه مانده پایان دوره)ممیز مالیاتی میتواند دفتر شرکت را رد نماید.آگر بلی لطفا" ارائه طریق فرمائید.ممنون


  • پرسش و پاسخ با سلام آیا به صرف مانده بستانکارگردش طی دوره حسابهای تنخواه کارپردازی(نه مانده پایان دوره)ممیز مالیاتی میتواند دفتر شرکت را رد نماید.آگر بلی لطفا" ارائه طریق فرمائید.ممنون  ؟
  • یز مالیاتی میتواند دفتر شرکت را رد نماید.آگر بلی لطفا" ارائه طریق فرمائید.ممنون  ؟ سلام خیر مانده بستانکار پیدا کردن حساب طی دوره دلیل بر رد دفاتر نیست. و اگر در پایان سال مانده بستانکار داشت به عنوان حسابهای پرداختنی در صورتهای مالی عنوان می گردد.
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با عرض سلام، در حسابهای شرکت یک سری پیش دریافت وجود داره و یک سری حسابهای دریافتنی که مانده این حسابها از سالهای قبل منتقل شده ولی صحیح نیستند آیا میتونم در پایان سال به خاطر اینکه مانده حسابها درست باشه یک سند بزنم و این دو حساب رو با هم تهاتر کنم؟ یا همینطور این اشتباه بماند؟ با توجه به اینکه نام حساب تفصیلی متفاوت است مثلا پیش دریافت شرکت پارس و حساب دریافتنی شرکت گیتی پسند ؟ از کمکتون ممنون


با عرض سلام، در حسابهای شرکت یک سری پیش دریافت وجود داره و یک سری حسابهای دریافتنی که مانده این حسابها از سالهای قبل منتقل شده ولی صحیح نیستند آیا میتونم در پایان سال به خاطر اینکه مانده حسابها درست باشه یک سند بزنم و این دو حساب رو با هم تهاتر کنم؟ یا همینطور این اشتباه بماند؟ با توجه به اینکه نام حساب تفصیلی متفاوت است مثلا پیش دریافت شرکت پارس و حساب دریافتنی شرکت گیتی پسند ؟ از کمکتون ممنون
  • پرسش و پاسخ با عرض سلام، در حسابهای شرکت یک سری پیش دریافت وجود داره و یک سری حسابهای دریافتنی که مانده این حسابها از سالهای قبل منتقل شده ولی صحیح نیستند آیا میتونم در پایان سال به خاطر اینکه مانده حسابها درست باشه یک سند بزنم و این دو حساب رو با هم تهاتر کنم؟ یا همینطور این اشتباه بماند؟ با توجه به اینکه نام حساب تفصیلی متفاوت است مثلا پیش دریافت شرکت پارس و حساب دریافتنی شرکت گیتی پسند ؟ از کمکتون ممنون   ؟
  • کنم؟ یا همینطور این اشتباه بماند؟ با توجه به اینکه نام حساب تفصیلی متفاوت است مثلا پیش دریافت شرکت پارس و حساب دریافتنی شرکت گیتی پسند ؟ از کمکتون ممنون   ؟ سلام دوست عزیز اصلاح مانده حسابها باید طی یک صورتجلسه با مستندات وپس از تایید مدیریت امکان پذیر بوده وبایستی بحساب سود زیان انباشته اگر درخصوص خرید مواد وکالا باشد درغیر اینصورت بحساب جاری شرکا  منظور میشود والبته به تفکیک هر حساب ونه تهاتر حسابها اول تشکر می کنم
  • یش دریافت بد جاری شرکا بس حالا نظر من این هست که این ثبت انجام بشه پیش دریافت بد حساب دریافتنی بس میتونم تقاضا کنم بگین کدوم صحیح است؟ دوست عزیز همانطور که قبلا اشاره شده به هیچ عنوان از طریق تهاتر دوحساب پیش دریافت وحساب دریافتنی  ،اصلاح مانده نفرمائید.
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ ا سلام خسته نباشید.اگر در ترازنامه مقایسه ای مانده حساب ساختمان بدهکار شده است همچنین مانده حساب استهلاک انباشته ساختمان نیز بدهکار شده است باتوجه به این که خرید ساختمان به طور مشخص ذکر نشده است در صورت جریان وجه نقد چه تا ثیری می گذارد.ممنون میشم اگر سریع پاسخ دهید.


  • پرسش و پاسخ ا سلام خسته نباشید.اگر در ترازنامه مقایسه ای مانده حساب ساختمان بدهکار شده است همچنین مانده حساب استهلاک انباشته ساختمان نیز بدهکار شده است باتوجه به این که خرید ساختمان به طور مشخص ذکر نشده است در صورت جریان وجه نقد چه تا ثیری می گذارد.ممنون میشم اگر سریع پاسخ دهید.  ؟ با سلام از یک حسابدار انتظار نمی رود که مانده یک حساب دارایی باماهیت بدهکار را بستانکار ببیند.بنابراین اگر در تراز شما مانده ساختم

مشاوره/ سلام من امتحان فنی وحرفه ای عملی حسابداری مقدماتی دارم. از 3 موضوع:سفته،مطالبات مشکوک الوصول، کسرواضافات صندوق. سوال اومده بود ثبت دفتر روزنامه انجام دهید. من ثبتشونو دیدم ولی نمونه عددی تا حالا حل نکرده بودم. نمیدونستم جلوی حسابها کدوم مبلغو بذارم. ممنون میشم اگه نمونه سوال حل شده از این موضوعات دارید برام بذارید. تشکر.


سلام من امتحان فنی وحرفه ای عملی حسابداری مقدماتی دارم. از 3 موضوع:سفته،مطالبات مشکوک الوصول، کسرواضافات صندوق. سوال اومده بود ثبت دفتر روزنامه انجام دهید. من ثبتشونو دیدم ولی نمونه عددی تا حالا حل نکرده بودم. نمیدونستم جلوی حسابها کدوم مبلغو بذارم. ممنون میشم اگه نمونه سوال حل شده از این موضوعات دارید برام بذارید. تشکر.
  • ا کردم.. مسئول صندوق شرکت بصیرت در پایان روز1380/12/28موجودی صندوق را12000000اعلام نمود وحساب صندوق در همین تاریخ 12500000رانشان میدهد.ضمنا در تاریخ 1380/12/29 پس از انتقال ثبت های دفتر روزنامه به دفتر کل حساب کسرواضافات صندوق در دفتر کل مبلغ 6000000مانده بدهکار را نشان میدهد مطلوب است: الف)ثبت های لازم در تاریخ 1380/12/28 ب)ثبت مانده حساب کسرواضافات در تاریخ 1380/12/29 با سلام مجدد در خصوص سوال فوق می بایست مانده صندوق و حساب صندوق با هم برابر گردد .با توجه به این امر که مانده صندوق م
  • ب است: الف)ثبت های لازم در تاریخ 1380/12/28 ب)ثبت مانده حساب کسرواضافات در تاریخ 1380/12/29 با سلام مجدد در خصوص سوال فوق می بایست مانده صندوق و حساب صندوق با هم برابر گردد .با توجه به این امر که مانده صندوق مبلغ 500.000 ریال کمتر از مانده حساب صندوق می باشد . سند حسابداری زیر صادر می گردد کسرو اضافات صندوق 500.000                                        صندوق 500.000 حال
  • حساب صندوق می باشد . سند حسابداری زیر صادر می گردد کسرو اضافات صندوق 500.000                                        صندوق 500.000 حال مانده کسرو اضافات صندوق به شرح زیر می باشد  مانده از قبل               6.000.000 بدهکار اضافه شده طی دوره   500.000 مانده نهایی                6.500.000
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ چرا در تراز ازمایش در صورتی که ما موجودی کالای اول دوره وپایان دوره داشته باشیم حساب عملکردسود وزیان هم در قسمت بدهکار و هم قسمت بستانکار آن را وارد می نماییم و ان را مانده گیری نمی کنیم


100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1