جستجو در پورتال

فرم تکمیل حساب تنخواه

مشاوره/ با سلام و خسته نباشید.میخواستم بدونم تفاوت بین تنخواه گردان و پیش پرداخت چیست؟


مشاوره/ با سلام : برای دارایی هایی که تکمیل نشده اند چه حساب باز کرد که بعد از تکمیل شدن به صورت کلی به حساب دارایی ها منظور شود مثلا برای تکمیل یک دستگاه برش که در طول دو ماه تکمیل مشودو خریدهایی در این رابطه انجام میشود چگونه عمل کنیم و جای آن در چه قسمتی از حساب کل یا معین میباشد . لطفا این حساب را کل و معین برای من بنویسید منظور این است که آیا هزینه های دارایی در جریان تکمیل در معین دارایی های ثابت ثبت میشود. با تشکر


با سلام : برای دارایی هایی که تکمیل نشده اند چه حساب باز کرد که بعد از تکمیل شدن به صورت کلی به حساب دارایی ها منظور شود مثلا برای تکمیل یک دستگاه برش که در طول دو ماه تکمیل مشودو خریدهایی در این رابطه انجام میشود چگونه عمل کنیم و جای آن در چه قسمتی از حساب کل یا معین میباشد . لطفا این حساب را کل و معین برای من بنویسید منظور این است که آیا هزینه های دارایی در جریان تکمیل در معین دارایی های ثابت ثبت میشود. با تشکر
  • پرسش و پاسخ با سلام : برای دارایی هایی که تکمیل نشده اند چه حساب باز کرد که بعد از تکمیل شدن به صورت کلی به حساب دارایی ها منظور شود مثلا برای تکمیل یک دستگاه برش که در طول دو ماه تکمیل مشودو خریدهایی در این رابطه انجام میشود چگونه عمل کنیم و جای آن در چه قسمتی از حساب کل یا معین میباشد . لطفا این حساب را کل و معین برای من بنویسید منظور این است که آیا هزینه های دارایی در جریان تکمیل در معین دارایی های ثابت ثبت میشود. با تشکر   ؟
  • کل یا معین میباشد . لطفا این حساب را کل و معین برای من بنویسید منظور این است که آیا هزینه های دارایی در جریان تکمیل در معین دارایی های ثابت ثبت میشود. با تشکر   ؟ با سلام 1-از سرفصل کل حساب دارائیهای در جریان تکمیل  استفاده کنید.معین این حساب بنا به نیاز شما می تواند متنوع تعریف شود(البته فرض بر اینست که دارائی موصوف از نوع دارائیهای ثابت است در غیر اینصورت اگر دارائی موصوف جزو موجودیهای شرکت باشد که برای تکمیل به صورت پیمانکا
  • ; استفاده کنید.معین این حساب بنا به نیاز شما می تواند متنوع تعریف شود(البته فرض بر اینست که دارائی موصوف از نوع دارائیهای ثابت است در غیر اینصورت اگر دارائی موصوف جزو موجودیهای شرکت باشد که برای تکمیل به صورت پیمانکاری به خارج سازمان ارسال می شود از حساب کار در جریان ساخت که معین سرفصل کل موجودی مواد وکالا است استفاده می شود)

مشاوره/ با سلام می خواستم بدونم پس از پایان پیمان ، سرفصل پیمان در دست اجرا به چه حسابی بسته می شود. و آیا پیمان در دست اجرا که همان کلیه هزینه های انجام شده در پیمان است در گروه دارایی هاست یا هزینه ها؟


با سلام می خواستم بدونم پس از پایان پیمان ، سرفصل پیمان در دست اجرا به چه حسابی بسته می شود. و آیا پیمان در دست اجرا که همان کلیه هزینه های انجام شده در پیمان است در گروه دارایی هاست یا هزینه ها؟
  • پیمان است در گروه دارایی هاست یا هزینه ها؟  ؟ با سلام پس از تکمیل پروژه به حساب هزینه بسته می شود با سلام و تشکر . منظور از اینکه فرمودید پس از تکمیل پروژه به حساب هزینه بسته می شود یعنی اینکه در طول پروژه به حساب هزینه ثبت نمی گردد. من ثبت ها و سرفصلی که برای این قسمت باز کردم را برای شما می نویسیم اگر درست است لطفا تایید فرمایید و در غیراینصورت ثبت درست آن را بفرمایید. پیمان
  • می نویسیم اگر درست است لطفا تایید فرمایید و در غیراینصورت ثبت درست آن را بفرمایید. پیمان در دست اجرا ( سرفصل : هزینه ها) ثبت هزینه انجام شده در پیمان: پیمان در دست اجرا **** تنخواه گردان / صندوق ***** در پایان پروژه سرفصل پیمان در دصت اجرا را با چه حسابی باید بست؟ با عرض سلام حساب پیمان در دست اجرا در سرفصل داراییها هست ببینید اگر پروژه در پایان سال تکلیفش روشن بشه که هیچ در قیمت تمام شده آن پروژه ثبت میشه ولی اگر هنوز تکلیف مشخص نیست نوعی پیش پرداخت حساب میشه
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ سلام خسته نباشید درخصوص نحوه ثبت تنخواه میخواستم راهنماییم کنید به عنوان مثال آقای نوروزی تنخواه گردان آقای محمدی جاری کارکنان و آقای عظیمی پیمانکار سفیدکاری صورت وضعیت سفیدکاری 3میلیون ریال هست که توسط آقای نوروزی از محل تنخواه پرداخت شده منتهی آقای نوروزی میگه که مبلغ 1800000 ریال رو باید از حساب آقای محمدی کم کنیم در این صورت ح پرداختنی عظیمی 3000000 بدهکار ح جاری کارکنان محمدی 1800000 بدهکار تنخواهگردان نوروزی 3000000 بستانکار و در اینجا طرف حسابی که باید مبلغ 1800000 بستانکار بشه تا ارتیکل بالانس بشه چی هست؟


مشاوره/ خسته نباشید.بستانکار شدن مانده تنخواه یک شخص در پایان سال موجب رد دفتر میشود؟در صورتی که موجب رد دفاتر نیمشودو در صورت بستانکار شدن تنخواه نمایش آن در صورت های مالی به چه شکل خواهد بود؟


خسته نباشید.بستانکار شدن مانده تنخواه یک شخص در پایان سال موجب رد دفتر میشود؟در صورتی که موجب رد دفاتر نیمشودو در صورت بستانکار شدن تنخواه نمایش آن در صورت های مالی به چه شکل خواهد بود؟
  • ن مانده تنخواه یک شخص در پایان سال موجب رد دفتر میشود؟در صورتی که موجب رد دفاتر نیمشودو در صورت بستانکار شدن تنخواه نمایش آن در صورت های مالی به چه شکل خواهد بود؟  ؟ با سلام خیر.در سرفصل سایر حسابهای پرداختنی گزارش می شود.

مشاوره/ سلام آیا به صرف مانده بستانکاری در حسابهای تنخواه(کارپرداز) در طی دوره(نه مانده پایان دوره) ممیز مالیاتی مجاز به رد دفتر میباشد اگر بلی لطفا" راهنمایی وارائه طرق فرمائید.با تشکر


سلام آیا به صرف مانده بستانکاری در حسابهای تنخواه(کارپرداز) در طی دوره(نه مانده پایان دوره) ممیز مالیاتی مجاز به رد دفتر میباشد اگر بلی لطفا" راهنمایی وارائه طرق فرمائید.با تشکر
  • پرسش و پاسخ سلام آیا به صرف مانده بستانکاری در حسابهای تنخواه(کارپرداز) در طی دوره(نه مانده پایان دوره) ممیز مالیاتی مجاز به رد دفتر میباشد اگر بلی لطفا" راهنمایی وارائه طرق فرمائید.با تشکر  ؟ با سلام خیر به هر حال ایشان دنبال بهانه واهی بوده که پیدا کرده است از آیینامه تحریر دفاتر: مادة 20 )  تخلف از تکالیف مقرر در این آیین‏نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می‏باشد : 7 -
  • با سلام خیر به هر حال ایشان دنبال بهانه واهی بوده که پیدا کرده است از آیینامه تحریر دفاتر: مادة 20 )  تخلف از تکالیف مقرر در این آیین‏نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می‏باشد : 7 -  بستانکارشدن حسابهای نقدی و بانکی، مگر اینکه حسابهای بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نماید و یا بستانکار‏شدن حسابهای بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تأخر ثبت حسابها باشد که در این‏صورت موجب رد دفتر نیست.   با سلام جواب خیر جنابعالی یعنی منظور
  • مگر اینکه حسابهای بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نماید و یا بستانکار‏شدن حسابهای بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تأخر ثبت حسابها باشد که در این‏صورت موجب رد دفتر نیست.   با سلام جواب خیر جنابعالی یعنی منظور شما اینست که نمی توان تنخواه را جزءحسابهای نقدی تعبیر کرد- یا نه منظور دیگری است، لطفا" شفافتر وبا ذکر ماده قانونی پاسخ فرمائید ممنون با سلام بله تنخواه را می توان به عنوان یک حساب دریافتنی که توسط کارمند ویا شرکت در مقطعی باید تسویه شود می شود تلقی وتفسیر

مشاوره/ با سلام در سوال قبلی که حسابدار دانشگاه مطرح کردم واحد مرکز به عنوان یک واحد مستقل بوده و فقط مبالغ را به عنوان تنخواه برای ما میریزد و اصلا واحد مرکز ملزم نیست که به ما معادل همان مبلغ پول بریزد ایا میتوان مبالغ واریزی مرکز را به عنوان تنخواه ثبت کرد چون اصلا نیازی به بده و بستان بین مرکز و واحد دانشگاهی نیست و انها فقط یک پولی را به حساب دانشگاه هر سه ماه میریزند. با تشکر


  • پرسش و پاسخ با سلام در سوال قبلی که حسابدار دانشگاه مطرح کردم واحد مرکز به عنوان یک واحد مستقل بوده و فقط مبالغ را به عنوان تنخواه برای ما میریزد و اصلا واحد مرکز ملزم نیست که به ما معادل همان مبلغ پول بریزد ایا میتوان مبالغ واریزی مرکز را به عنوان تنخواه ثبت کرد چون اصلا نیازی به بده و بستان بین مرکز و واحد دانشگاهی نیست و انها فقط یک پولی را به حساب دانشگاه هر سه ماه میریزند. با تشکر ؟ با سلام بله اگر اینگونه که می گ

مشاوره/ باسلام خدمت شما.بعد از جمع آوری محصولات کشاورزی و انتقال آن به انبار چه ثبت حسابداری باید زد؟طرف بدهکارش موجودی کالا باید باشه ولی طرف بستانکارش نمیدونم چی بزنم.ممنون میشم راهنمایی کنید


  • سلام و عرض ارادت دوست عزیز شماهنگامی که از سیستم حسابداری برای محصولات کشاورزی استفاده مینمایی میبایست در ابتدا از حساب کالای در جریان تکمیل استفاده نمایی و هنگامی که محصول تکمیل و هزینه های سربار و دستمزد را در همانحساب در جریان تکمیل ثبت نمودی و محصول تکمیل گردید ثبت زیر را میزنی: کالای در جریان تکمیل -(بابت مواد اولیه -دستمزد و سربار)******      &nb
  • ل تکمیل گردید ثبت زیر را میزنی: کالای در جریان تکمیل -(بابت مواد اولیه -دستمزد و سربار)******                          بانک/حسابهای پرداختنی                                     ********** ودر
  • ی پرداختنی                                     ********** ودر زمان تکمیل : موجودی کالا  ******   کالای در جریان تکمیل ********* موفق باشید
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ 1-در مورد بستانکار شدن مانده تنخواه یعنی باید ابتدا مانده بستانکار تنخواه را به سایر حسابهای پرداختنی انتقال داد و بعد سایر حسابهای پرداختنی را به حساب تراز اختتامیه؟میتوان همچین کاری کرد؟ 2-اگر از یک دارایی خریداری شده یا هزینه های مربوط به یک دارایی تخفیفی حاصل شود آیا میتوان به مبلغ تخفیف آن دارایی را بستانکار کرد؟


1-در مورد بستانکار شدن مانده تنخواه یعنی باید ابتدا مانده بستانکار تنخواه را به سایر حسابهای پرداختنی انتقال داد و بعد سایر حسابهای پرداختنی را به حساب تراز اختتامیه؟میتوان همچین کاری کرد؟ 2-اگر از یک دارایی خریداری شده یا هزینه های مربوط به یک دارایی تخفیفی حاصل شود آیا میتوان به مبلغ تخفیف آن دارایی را بستانکار کرد؟
  • sp; ؟ با سلام بهتر بود سوال مذکور را در ادامه همان سوال(که امکان آن وجود داشت) اضافه می کردید و در غالب سوال جدید مطرح نمی کردید تا ردیابی پرسش وپاسخ برای شما ودیگر کاربران راحتتر می شد.بله درست میفرمائید 2-خیر تخفیف مذکور قبل از ثبت در حسابها از رقم دارایی خریداری شده کسر می شود وخالص آن نمایش داده می شود چون این تخفیفات نقدی تلقی می شود.

مقالات/ بستانکاری حساب‌های نقدی و بانکی


طبق قانون مالیات‌های کشور، یکی از موارد رد دفاتر قانونی، بستانکار شدن حساب‌های نقدی و بانکی است،
100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1