جستجو در پورتال

اعلام مانده حساب ملی کارتهای شتاب

مشاوره/ با عرض سلام و خسته نباشید.....تهاتر کردن حساب یعنی چه؟ مثلا در شرکت بازرگانی حساب دریافتنی و حساب پرداختنی یک مشتری را بخواهیم تهاتر کنیم


با عرض سلام و خسته نباشید.....تهاتر کردن حساب یعنی چه؟ مثلا در شرکت بازرگانی حساب دریافتنی و حساب پرداختنی یک مشتری را بخواهیم تهاتر کنیم
  • و خسته نباشید.....تهاتر کردن حساب یعنی چه؟ مثلا در شرکت بازرگانی حساب دریافتنی و حساب پرداختنی یک مشتری را بخواهیم تهاتر کنیم  ؟ سلام دوست عزیز همانطور که خودتان اشاره کردین تهاتر حساب یعنی مانده بدهکار یک حساب دریافتنی با مانده بستانکار یک حساب پرداختنی (هردوتا حساب مربوط به یک فرد یاشرکت باشد) بشرح ذیل است  حساب پرداختنی     ****             &
  • یک حساب پرداختنی (هردوتا حساب مربوط به یک فرد یاشرکت باشد) بشرح ذیل است  حساب پرداختنی     ****                      حساب دریافتنی    ****
  • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ مغایرت حساب و تراکنش‌ الکترونیک را به شماره 29911 اعلام کنید


خبرگزاری فارس: بانک مرکزی برای رفع مغایرت حساب و تراکنش، شماره تلفن ۲۹۹۱۱ را اعلام کرد. خبرگزاری فارس: مغایرت حساب و تراکنش‌ الکترونیک را به شماره 29911 اعلام کنید
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی:مغایرت حساب و تراکنش‌ الکترونیک را به شماره 29911 اعلام کنید منبع: فارس : تاریخ: 1391-09-23 مغایرت حساب و تراکنش‌ الکترونیک را به شماره 29911 اعلام کنید به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بانک مرکزی تلفن گویای میز امداد شتاب آماده دریافت درخواست‌های رفع مغایرت حساب و تراکنش هموطنان عزیز است. ه
  • ; الکترونیک را به شماره 29911 اعلام کنید به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بانک مرکزی تلفن گویای میز امداد شتاب آماده دریافت درخواست‌های رفع مغایرت حساب و تراکنش هموطنان عزیز است. هموطنان می‌توانند در صورت بروز هرگونه مغایرت در حساب یا سایر تراکنش‌های الکترونیکی، علاوه بر مراجعه به بانک‌ها از طریق تماس با  شماره 29911 نسبت به تکمیل فرم رفع مغایرت اقدام نمایند و از خدمات این میز بهره‌مند شوند.  

مشاوره/ با سلام من حسابدار یک شرکت بازرگانی را برعهده دارم > مشکل من این است که ما دو کارخانه که طرف حسا ب ماهستندوما از انها سنگ خرید میکنیم که مانده حسابی دارند که هم تقریبا زیاد است هم این که به دلیل یک سری اختلافات فی مابین قصد پرداخت بدهی شان را نداریم و من خواستم بدانم که مانده حساب این دو طلبکار (کارخانه را به چه حسابی ببدنم ویا چگونه این مانده حسابها از حسابهایم حذف شوند چون این مانده هااز سال قبل به این سال انتقال داده شده اند و نمی خواهم هر سال این مانده به سال دیگر انتقال پیدا کند با تشکر و مچکرم


با سلام من حسابدار یک شرکت بازرگانی را برعهده دارم > مشکل من این است که ما دو کارخانه که طرف حسا ب ماهستندوما از انها سنگ خرید میکنیم که مانده حسابی دارند که هم تقریبا زیاد است هم این که به دلیل یک سری اختلافات فی مابین قصد پرداخت بدهی شان را نداریم و من خواستم بدانم که مانده حساب این دو طلبکار (کارخانه را به چه حسابی ببدنم ویا چگونه این مانده حسابها از حسابهایم حذف شوند چون این مانده هااز سال قبل به این سال انتقال داده شده اند و نمی خواهم هر سال این مانده به سال دیگر انتقال پیدا کند با تشکر و مچکرم
  • پرسش و پاسخ با سلام من حسابدار یک شرکت بازرگانی را برعهده دارم > مشکل من این است که ما دو کارخانه که طرف حسا ب ماهستندوما از انها سنگ خرید میکنیم که مانده حسابی دارند که هم تقریبا زیاد است هم این که به دلیل یک سری اختلافات فی مابین قصد پرداخت بدهی شان را نداریم و من خواستم بدانم که مانده حساب این دو طلبکار (کارخانه را به چه حسابی ببدنم ویا چگونه این مانده حسابها از حسابهایم حذف شوند چون این مانده هااز سال قبل به این سال انتقال داده شده اند و نمی خواهم هر
  • ه شده اند و نمی خواهم هر سال این مانده به سال دیگر انتقال پیدا کند با تشکر و مچکرم  ؟ سلام دوست عزیز طبق شرح سوال مانده بستانکاری بابت خرید مواداولیه بوده وحالا درصورت حذف مانده میبایستی بحساب سودوزیان سنواتی تسویه شود ومتعاقبا مالیات عملکردسودوزیان مربوطه مدنظرقرارگیرد وجهت عدم تعلق مالیات میتوانید بحساب شرکا موقتا پاس وسپس درصورت داشتن مطالبات معوقه وسنواتی با حساب شرکا تسویه نمایید
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ می خواستم بدونم که آیا روش چهارمی برای محاسبه صورت مغایرت وجود دارد ؟ اگه هست اون چیه؟


مشاوره/ باسلام آیا میتوان هنگام انبار گردانی کسر واضافات مربوط به سالهای گذشته انبار را به حساب تعدیلات سنواتی برد بعد به حساب سود و زیان انباشته ببریم. لطفا اگر توضیح دیگری هست برای برایم شرح دهید . با تشکر


باسلام آیا میتوان هنگام انبار گردانی کسر واضافات مربوط به سالهای گذشته انبار را به حساب تعدیلات سنواتی برد بعد به حساب سود و زیان انباشته ببریم. لطفا اگر توضیح دیگری هست برای برایم شرح دهید . با تشکر
  • کسری واضافات انبار :  عبارتست از اختلاف موجودی واقعی انبار با اسناد ومدارک ،‌کارت انبار وکارت حساب مواد در تاریخی معین .  به عبارت دیگرهرگاه موجودی واقعی مواد کمتر از مانده کارتهای مواد باشد ،‌کسری انبار و زمانی  که موجودی  واقعی مواد بیشتر از مانده کارتهای مواد باشد ،‌اضافات انبار وجود خواهد داشت .  از از آنجا که کارت انبار ، معرف مقدار واقعی موجودی هرماده اولیه در انبار اس
  • wnj;کسری انبار و زمانی  که موجودی  واقعی مواد بیشتر از مانده کارتهای مواد باشد ،‌اضافات انبار وجود خواهد داشت .  از از آنجا که کارت انبار ، معرف مقدار واقعی موجودی هرماده اولیه در انبار است ،‌مغایرت مانده کارت حساب موادیا دفتر معین مواد با مانده کارت انبار نشان دهنده کسری یا اضافه موجودی انبار ،‌مربوط به هریک از اقلام مواد اولیه می باشد ، کسری یا اضافات انبار ،‌دلایل گوناگونی دارد که به بعضی از علل آن اشاره می شود :  1) اشاره در ثبت مقدار م
  • جذب رطوبت که موجب افزایش وزن برخی از مواد موجود در انبار می گردد.  5) تبخیر وشکستگی که سبب کسری انبار می شود .  6) تقسیم قطعه بزرگ به قطعات کوچک.  معمولاً درپایان دوره مالی ،‌پس از خاتمه انبارگردانی وتطبیق موجودی واقعی انبار باکارتهای مواد،  چنانچه کسری یا اضافه موجودی انبار قابل ملاحظه نباشد ،‌مانده کارتها اصلاح میشود .  ولی اگر  کسری یا اضافی موجودی انبار قابل توجه باشد ،‌ابتدا باید بررسی های لازم نسبت به علل آن بعمل آید ،‌سپس با
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام و خسته نباشید... با تشکر از راهنمائی شما که فرموده بودید جواب سوالم را در بخش حسابداری سه روز پیش داده اید. ولی متاسفانه این جواب سوال من نبود. من نحوه سند زدن عملکرد بانک را از شما درخواست کردم... و می دانم که وقتی جنسی وارد می شود سفارشات کلای در راه بدهکار و بانک (تسهیلات بستانکار ) میشود من می خواهم بدانم که عملکرد بانک را چگونه باید ثبت کنم(زیرا در پرینت حساب بانکی ما آمده) و در تاریخ 05/01/1388 مانده شرکت بدهکار(منفی) و در روز بعد بدون واریزی ما بستانکار و در نهایت مانده یک ریال شده است...پیشاپیش از زحمات شما سپاسگذارم.


  • زدن عملکرد بانک را از شما درخواست کردم... و می دانم که وقتی جنسی وارد می شود سفارشات کلای در راه بدهکار و بانک (تسهیلات بستانکار ) میشود من می خواهم بدانم که عملکرد بانک را چگونه باید ثبت کنم(زیرا در پرینت حساب بانکی ما آمده) و در تاریخ 05/01/1388 مانده شرکت بدهکار(منفی) و در روز بعد بدون واریزی ما بستانکار و در نهایت مانده یک ریال شده است...پیشاپیش از زحمات شما سپاسگذارم. ؟ با سلام همانطور که قبلا آمد به هر حال شما به بانک در حال حاضر بدهکار هستید لذا ث
  • با سلام همانطور که قبلا آمد به هر حال شما به بانک در حال حاضر بدهکار هستید لذا ثبت کامل وقایع به شرح ذیل لازم است:ضمن اینکه ذکر این نکته ضروری است که قرار نیست شما اشتباهات بانک را نیز در دفاتر خود ثبت کنید یعنی همانگونه که بانک حساب شما را منفی نموده شما هم در دفاتر مانده حساب خود را بستانکار نشان دهید.لذا به میزانی که در حساب شما وجه موجود بوده (تا مبلغ یک ریال باقیمانده در حساب شما) بانک شما بستانکار می شود وتفاوت آن به حساب بدهی شما منظور می شود 1-زمان پرداخت بانک به طر
  • ک ریال باقیمانده در حساب شما) بانک شما بستانکار می شود وتفاوت آن به حساب بدهی شما منظور می شود 1-زمان پرداخت بانک به طرفیت از ما: بد-سفارشات در راه بس-اضافه برداشت بانکی(تسهیلات اعتباری بانک...) بس-نقدوبانک(به میزانی که حساب ما منفی نشود تا مبلغ مانده یک ریال) 7/02/88
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ شرکت از 4حساب بانکی ملت وصادرات و سپه وملی استفاده میکند که قرار است برای شراکت قدیم از بانک سپه استفاده کند وبقیه برای شراکت جدید باشد اگر بخواهم حساب های بانک ها را تسویه کنم چگونه عمل کنم با توجه به سوال قبلی ومانده ای که برای شراکت جدید می آورم چگونه است ممنن از لطف شما فقط فوری جوابم رابدهید ممنون


  • ید ) و به موازات تداوم فعالیت های مختص به کسب و کار موجود ، فعالیت اقتصادی دیگری نیز در کنار آن با ویژه گی ها و شرایط مختص به خود که می تواند متفاوت از شراکت  فعلی باشد آغاز نمایید : بنابراین صرف افتتاح یک حساب  شراکت جدید در دفاتر برای اعلام موجودیت شراکت جدید و بدهکار نمودن حساب جاری هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شراکت جدید خواهند داشت کفایت می کند . به تاریخ  پایان سال گذشته مانده بدهکار یا بستانکار (زیان یا سود شراکت ) حساب مشارکت قدیم به نسبت شراکت مربوط به آن ،
  • انند : شراکت جدید یا شراکت شماره 2 ) در دفاتر کفایت می کند  . اگر دفاتر جدید برای شراکت جدید استفاده گردد یعنی شخصیت حسابداری مجزایی به شراکت جدید داده شود ، حساب ها در دفاتر فعلی به حساب شراکت بسته شده و در دفاتر جدید  ضمن ایجاد حساب ، مانده آن به حساب مشارکت باز شده در دفاتر جدید منظور می گردد .  
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام وعرض خسته نباشید شرکت مابابت بیمه معوقه مبلغی بیش ازحق بیمه اصلی پرداخته به دلیل محاسبه حق بیمه سنوات قبل به نرخ روز به همین دلیل مانده حساب بیمه بدهکار شده از طرفی شرکت هیچ بدهی بابت بیمه ندارد میخواستم بدانم انتقال مانده بدهکار به سال مالی بعد اشکالی دارد؟ اگر جواب مثبت است باچه ثبتی میتوان این مابهالتفاوت را ازحساب بیمه خارج کرد تامانده واقعی شود بسیارممنونم


  • پرسش و پاسخ با سلام وعرض خسته نباشید شرکت مابابت بیمه معوقه مبلغی بیش ازحق بیمه اصلی پرداخته به دلیل محاسبه حق بیمه سنوات قبل به نرخ روز به همین دلیل مانده حساب بیمه بدهکار شده از طرفی شرکت هیچ بدهی بابت بیمه ندارد میخواستم بدانم انتقال مانده بدهکار به سال مالی بعد اشکالی دارد؟ اگر جواب مثبت است باچه ثبتی میتوان این مابهالتفاوت را ازحساب بیمه خارج کرد تامانده واقعی شود بسیارممنونم ؟ با سلام تا زمانی
  • وت را ازحساب بیمه خارج کرد تامانده واقعی شود بسیارممنونم ؟ با سلام تا زمانی که تامین اجتماعی به شما مفاصا نداده نمی توانید بگوئید هیچ گونه بدهی بیمه ای ندارید.اگر اینگونه است مانده مذکور به حساب سایر هزینه ها منظور شود در غیر اینصورت با مانده بدهکار آنرا به سال بعد منتقل کنید. 21/01/88
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام آیا به صرف مانده بستانکارگردش طی دوره حسابهای تنخواه کارپردازی(نه مانده پایان دوره)ممیز مالیاتی میتواند دفتر شرکت را رد نماید.آگر بلی لطفا" ارائه طریق فرمائید.ممنون


  • پرسش و پاسخ با سلام آیا به صرف مانده بستانکارگردش طی دوره حسابهای تنخواه کارپردازی(نه مانده پایان دوره)ممیز مالیاتی میتواند دفتر شرکت را رد نماید.آگر بلی لطفا" ارائه طریق فرمائید.ممنون  ؟
  • یز مالیاتی میتواند دفتر شرکت را رد نماید.آگر بلی لطفا" ارائه طریق فرمائید.ممنون  ؟ سلام خیر مانده بستانکار پیدا کردن حساب طی دوره دلیل بر رد دفاتر نیست. و اگر در پایان سال مانده بستانکار داشت به عنوان حسابهای پرداختنی در صورتهای مالی عنوان می گردد.
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با عرض سلام، در حسابهای شرکت یک سری پیش دریافت وجود داره و یک سری حسابهای دریافتنی که مانده این حسابها از سالهای قبل منتقل شده ولی صحیح نیستند آیا میتونم در پایان سال به خاطر اینکه مانده حسابها درست باشه یک سند بزنم و این دو حساب رو با هم تهاتر کنم؟ یا همینطور این اشتباه بماند؟ با توجه به اینکه نام حساب تفصیلی متفاوت است مثلا پیش دریافت شرکت پارس و حساب دریافتنی شرکت گیتی پسند ؟ از کمکتون ممنون


با عرض سلام، در حسابهای شرکت یک سری پیش دریافت وجود داره و یک سری حسابهای دریافتنی که مانده این حسابها از سالهای قبل منتقل شده ولی صحیح نیستند آیا میتونم در پایان سال به خاطر اینکه مانده حسابها درست باشه یک سند بزنم و این دو حساب رو با هم تهاتر کنم؟ یا همینطور این اشتباه بماند؟ با توجه به اینکه نام حساب تفصیلی متفاوت است مثلا پیش دریافت شرکت پارس و حساب دریافتنی شرکت گیتی پسند ؟ از کمکتون ممنون
  • پرسش و پاسخ با عرض سلام، در حسابهای شرکت یک سری پیش دریافت وجود داره و یک سری حسابهای دریافتنی که مانده این حسابها از سالهای قبل منتقل شده ولی صحیح نیستند آیا میتونم در پایان سال به خاطر اینکه مانده حسابها درست باشه یک سند بزنم و این دو حساب رو با هم تهاتر کنم؟ یا همینطور این اشتباه بماند؟ با توجه به اینکه نام حساب تفصیلی متفاوت است مثلا پیش دریافت شرکت پارس و حساب دریافتنی شرکت گیتی پسند ؟ از کمکتون ممنون   ؟
  • کنم؟ یا همینطور این اشتباه بماند؟ با توجه به اینکه نام حساب تفصیلی متفاوت است مثلا پیش دریافت شرکت پارس و حساب دریافتنی شرکت گیتی پسند ؟ از کمکتون ممنون   ؟ سلام دوست عزیز اصلاح مانده حسابها باید طی یک صورتجلسه با مستندات وپس از تایید مدیریت امکان پذیر بوده وبایستی بحساب سود زیان انباشته اگر درخصوص خرید مواد وکالا باشد درغیر اینصورت بحساب جاری شرکا  منظور میشود والبته به تفکیک هر حساب ونه تهاتر حسابها اول تشکر می کنم
  • یش دریافت بد جاری شرکا بس حالا نظر من این هست که این ثبت انجام بشه پیش دریافت بد حساب دریافتنی بس میتونم تقاضا کنم بگین کدوم صحیح است؟ دوست عزیز همانطور که قبلا اشاره شده به هیچ عنوان از طریق تهاتر دوحساب پیش دریافت وحساب دریافتنی  ،اصلاح مانده نفرمائید.
  • طبقه بندی اطلاعات
100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1