جستجو در پورتال

تصفیه حساب یا تسویه حساب

مشاوره/ با عرض سلام وخسته نباشید در یک شرکت خدماتی تعدادی طرف حساب داریم که از سال مالی قبل (92) مبلغ بدهکاری انها یا بستانکاری انها به سال مالی جدید(93) منتقل شده حال مدیر عامل شرکت از من خواسته که این طرف حسابها را با تایید او صفر کنم در صورتی که تعدادی ازاین طرف حسابها را مدیر عامل تایید کرده که دیگر به ما بدهکار نیستنداما مشکل اینجاست که حساب یا صندوقی که طرف حساب مذکور مبلغ بدهی خود را به ان واریز کرده نامعلوم است وفقط میدانیم که بدهی ندارد حال چگونه میتوانم این طرف حساب را صفر نمایم وان را ببندم؟( در صورتی که نخواهیم ان را با جاری شرکاء ببندیم ) با تشکر از حمایت شما


مشاوره/ باسلام.من دریک شرکت مهندسین مشاور مشغول بکار هستم.درانتهای سال مشاور جهت تسویه حساب سالانه سنوات خدمتی سال 90 را واریز کردند.ولی طلب مرخصی را ندادندهمچنین با توجه به آنکه من درکارگاه ساختمانی مشغول بکارهستم ،با توجه به جداول، ضریب منطقه وضریب رایانه به پایه حقوق اینجانب تعلق میگیرد ولی سنوات را بدون ضرایب پرداخت کردند.حال سؤال این است که آیا نحوه محاسبه صحیح است ؟وآیا می توانند مبلغ مرخصی راپرداخت نکنند؟ با تشکر


باسلام.من دریک شرکت مهندسین مشاور مشغول بکار هستم.درانتهای سال مشاور جهت تسویه حساب سالانه سنوات خدمتی سال 90 را واریز کردند.ولی طلب مرخصی را ندادندهمچنین با توجه به آنکه من درکارگاه ساختمانی مشغول بکارهستم ،با توجه به جداول، ضریب منطقه وضریب رایانه به پایه حقوق اینجانب تعلق میگیرد ولی سنوات را بدون ضرایب پرداخت کردند.حال سؤال این است که آیا نحوه محاسبه صحیح است ؟وآیا می توانند مبلغ مرخصی راپرداخت نکنند؟ با تشکر
  • پرسش و پاسخ باسلام.من دریک شرکت مهندسین مشاور مشغول بکار هستم.درانتهای سال مشاور جهت تسویه حساب سالانه سنوات خدمتی سال 90 را واریز کردند.ولی طلب مرخصی را ندادندهمچنین با توجه به آنکه من درکارگاه ساختمانی مشغول بکارهستم ،با توجه به جداول، ضریب منطقه وضریب رایانه به پایه حقوق اینجانب تعلق میگیرد ولی سنوات را بدون ضرایب پرداخت کردند.حال سؤال این است که آیا نحوه محاسبه صحیح است ؟وآیا می توانند مبلغ مرخصی راپرداخت نکنند؟ با تشکر  ؟
  • یه حقوق اینجانب تعلق میگیرد ولی سنوات را بدون ضرایب پرداخت کردند.حال سؤال این است که آیا نحوه محاسبه صحیح است ؟وآیا می توانند مبلغ مرخصی راپرداخت نکنند؟ با تشکر  ؟ با سلام 1- قطعا در صورت تسویه حساب کامل با شما و قطع همکاری باید مطالبات مرخصی را طبق ضوابط قانون کار پرداخت نماید در صورت ادامه کار می تواند 9 روز آنرا به سال بعد انتقال دهد. 2- اگر ضرایبی را که عنوان کردید در حقوق مبنا قید شده باشد جزئ سنوات می باشد در غیر اینصورت خیر.
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ آیا هنگامی که در دفاتر سال قبل به طور مثال مالیات بر ارزش افزوده و یا وام دریافتی که در معین حسابهای کل حسابهای پرداختنی و تسهیلات دریافتنی آمده است می شود که مالیات بر ارزش افزوده را در دفاتر امسال در معین حساب کل مالیات پرداختی و وام دریافتی را در معین حساب کل وام دریافتنی اعلام نمود.فقط نام حساب کل تغییر کند و ماهیت حساب همان باشد؟


  • پرسش و پاسخ آیا هنگامی که در دفاتر سال قبل به طور مثال مالیات بر ارزش افزوده و یا وام دریافتی که در معین حسابهای کل حسابهای پرداختنی و تسهیلات دریافتنی آمده است می شود که مالیات بر ارزش افزوده را در دفاتر امسال در معین حساب کل مالیات پرداختی و وام دریافتی را در معین حساب کل وام دریافتنی اعلام نمود.فقط نام حساب کل تغییر کند و ماهیت حساب همان باشد؟ 
  • و وام دریافتی را در معین حساب کل وام دریافتنی اعلام نمود.فقط نام حساب کل تغییر کند و ماهیت حساب همان باشد؟  ؟ با سلام ، حساب مالیات بر ارزش افزوده در حسابهای پرداختنی غیر تجاری و وام دریافتنی در حساب تسهیلات مالی ، در کدینگ حسابها طبقه بندی می گردد. موفق باشید./        
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام من حسابدار یک شرکت بازرگانی را برعهده دارم > مشکل من این است که ما دو کارخانه که طرف حسا ب ماهستندوما از انها سنگ خرید میکنیم که مانده حسابی دارند که هم تقریبا زیاد است هم این که به دلیل یک سری اختلافات فی مابین قصد پرداخت بدهی شان را نداریم و من خواستم بدانم که مانده حساب این دو طلبکار (کارخانه را به چه حسابی ببدنم ویا چگونه این مانده حسابها از حسابهایم حذف شوند چون این مانده هااز سال قبل به این سال انتقال داده شده اند و نمی خواهم هر سال این مانده به سال دیگر انتقال پیدا کند با تشکر و مچکرم


با سلام من حسابدار یک شرکت بازرگانی را برعهده دارم > مشکل من این است که ما دو کارخانه که طرف حسا ب ماهستندوما از انها سنگ خرید میکنیم که مانده حسابی دارند که هم تقریبا زیاد است هم این که به دلیل یک سری اختلافات فی مابین قصد پرداخت بدهی شان را نداریم و من خواستم بدانم که مانده حساب این دو طلبکار (کارخانه را به چه حسابی ببدنم ویا چگونه این مانده حسابها از حسابهایم حذف شوند چون این مانده هااز سال قبل به این سال انتقال داده شده اند و نمی خواهم هر سال این مانده به سال دیگر انتقال پیدا کند با تشکر و مچکرم
  • پرسش و پاسخ با سلام من حسابدار یک شرکت بازرگانی را برعهده دارم > مشکل من این است که ما دو کارخانه که طرف حسا ب ماهستندوما از انها سنگ خرید میکنیم که مانده حسابی دارند که هم تقریبا زیاد است هم این که به دلیل یک سری اختلافات فی مابین قصد پرداخت بدهی شان را نداریم و من خواستم بدانم که مانده حساب این دو طلبکار (کارخانه را به چه حسابی ببدنم ویا چگونه این مانده حسابها از حسابهایم حذف شوند چون این مانده هااز سال قبل به این سال انتقال داده شده اند و نمی خواهم هر
  • هر سال این مانده به سال دیگر انتقال پیدا کند با تشکر و مچکرم  ؟ سلام دوست عزیز طبق شرح سوال مانده بستانکاری بابت خرید مواداولیه بوده وحالا درصورت حذف مانده میبایستی بحساب سودوزیان سنواتی تسویه شود ومتعاقبا مالیات عملکردسودوزیان مربوطه مدنظرقرارگیرد وجهت عدم تعلق مالیات میتوانید بحساب شرکا موقتا پاس وسپس درصورت داشتن مطالبات معوقه وسنواتی با حساب شرکا تسویه نمایید
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ سلام عرض می کنم من از سیستم حقوق دستمزد استفاده می کنم و محاسبه حقوق و تهیه لیست مالیات و بیمه رو سیستم انجام می دهد. حالا من با یه کارگر تسویه می کنم تسویه حساب رو هم سیستم محاسبه می کنه اینجا دچار این مشکل شدم که سیستم عیدی و سنوات و ذخیره مرخصی میزنه و لیست مالیات رو تهیه می کنه ولی در ثبت در حسابداری من برای این کارگرذخیره سنوات گرفتم من مبلغ سنوات رو در حسابداری در حساب ذخیره سنوات می برم اصول اینه که (جمع عدد مشمول و غیر مشمول هست که در لیست مالیات سیستم می نویسه ) در حسابداری و حقوق دستمزد یکی باشه یعنی عدد ذخیره سنوات در حسابداری باعث این اختلاف شده من چه کنم کار درست چیه؟ امیدوارم که خوب توضیح داده باشم و منتظر جواب هستم خیلی ممنون


سلام عرض می کنم من از سیستم حقوق دستمزد استفاده می کنم و محاسبه حقوق و تهیه لیست مالیات و بیمه رو سیستم انجام می دهد. حالا من با یه کارگر تسویه می کنم تسویه حساب رو هم سیستم محاسبه می کنه اینجا دچار این مشکل شدم که سیستم عیدی و سنوات و ذخیره مرخصی میزنه و لیست مالیات رو تهیه می کنه ولی در ثبت در حسابداری من برای این کارگرذخیره سنوات گرفتم من مبلغ سنوات رو در حسابداری در حساب ذخیره سنوات می برم اصول اینه که (جمع عدد مشمول و غیر مشمول هست که در لیست مالیات سیستم می نویسه ) در حسابداری و حقوق دستمزد یکی باشه یعنی عدد ذخیره سنوات در حسابداری باعث این اختلاف شده من چه کنم کار درست چیه؟ امیدوارم که خوب توضیح داده باشم و منتظر جواب هستم خیلی ممنون
  • پرسش و پاسخ سلام عرض می کنم من از سیستم حقوق دستمزد استفاده می کنم و محاسبه حقوق و تهیه لیست مالیات و بیمه رو سیستم انجام می دهد. حالا من با یه کارگر تسویه می کنم تسویه حساب رو هم سیستم محاسبه می کنه اینجا دچار این مشکل شدم که سیستم عیدی و سنوات و ذخیره مرخصی میزنه و لیست مالیات رو تهیه می کنه ولی در ثبت در حسابداری من برای این کارگرذخیره سنوات گرفتم من مبلغ سنوات رو در حسابداری در حساب ذخیره سنوات می برم اصول اینه که (جمع عدد مشمول و غیر مشمول هست که در لیست م
  • نوات و ذخیره مرخصی میزنه و لیست مالیات رو تهیه می کنه ولی در ثبت در حسابداری من برای این کارگرذخیره سنوات گرفتم من مبلغ سنوات رو در حسابداری در حساب ذخیره سنوات می برم اصول اینه که (جمع عدد مشمول و غیر مشمول هست که در لیست مالیات سیستم می نویسه ) در حسابداری و حقوق دستمزد یکی باشه یعنی عدد ذخیره سنوات در حسابداری باعث این اختلاف شده من چه کنم کار درست چیه؟ امیدوارم که خوب توضیح داده باشم و منتظر جواب هستم خیلی ممنون  ؟ با سلام راستش متوج
  • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ سلام. من 15 ماه کارمند شرکتی بوده ام (از شهریور 1389 تا 16 آذر 1390). نه قراردادی داشتم و نه بیمه بوده ام. ماهیانه حقوق ثابتم 450 تومن بوده و در این ماه با اعلام قبلی به مدیر ، ( به دلیل تغیر شغل )از آن شرکت بیرون آمده ام. در آخر این ماه قرار است برای تسویه حساب بروم . ممنون میشوم به من اطلاع دعید که تسویه حساب من به چه صورت میشود و چه چیزهایی تعلق میگیرد.


  • 15 ماه کارمند شرکتی بوده ام (از شهریور 1389 تا 16 آذر 1390). نه قراردادی داشتم و نه بیمه بوده ام. ماهیانه حقوق ثابتم 450 تومن بوده و در این ماه با اعلام قبلی به مدیر ، ( به دلیل تغیر شغل )از آن شرکت بیرون آمده ام. در آخر این ماه قرار است برای تسویه حساب بروم . ممنون میشوم به من اطلاع دعید که تسویه حساب من به چه صورت میشود و چه چیزهایی تعلق میگیرد.  ؟ با سلام موارد ذیل : 1-حقوق ومزایای پرداخت نشده تا 16 آذر 2-سنوات پرداخت نشده از از شهریور 1389

مشاوره/ سلام خانوم جوانبخت، خسته نباشید یه سوال داشتم خدمتتون: میخواستم بدونم جاری شرکاء ماهیتش چیه؟؟؟؟


مشاوره/ باسلام،اگرشرکتی بخواهد کلیه مرخصی استفتده نشده کارمند(بیشتر از 9 روز در سال) را تسویه حساب نماید،آیاشامل مالیات می شود. با سپاس فراوان


  • پرسش و پاسخ باسلام،اگرشرکتی بخواهد کلیه مرخصی استفتده نشده کارمند(بیشتر از 9 روز در سال) را تسویه حساب نماید،آیاشامل مالیات می شود. با سپاس فراوان ؟ با سلام اگر شخص بازنشسته یا اخراج نشود وبه کار خود ادامه دهد بله وگرنه خیر. 18/8/88

مشاوره/ با سلام در سوالی که دوستمون که حسابدار نماینگی خودرو سنگین بودم من هم سوالی در مورد اون دارم اون عدد هیجده میلیون در اولین ثبت از کجا اومده؟ و منظور از هزینه سنوات آتی چیست و چه مواقعی از این عنوان باید استفاده شود؟


  • پرسش و پاسخ با سلام در سوالی که دوستمون که حسابدار نماینگی خودرو سنگین بودم من هم سوالی در مورد اون دارم اون عدد هیجده میلیون در اولین ثبت از کجا اومده؟ و منظور از هزینه سنوات آتی چیست و چه مواقعی از این عنوان باید استفاده شود؟ ؟ با سلام 1-عدد مذکور از محاسبات فرضی نرخ صدی سه درصد بازار در ماه که 36 درصد در سال می شود بدست امده است. 2-هزینه سنوات اتی یک حساب معین از حساب کل مخارج انتقالی به دور آتی تلقی می شود.یعنی:
  • استفاده شود؟ ؟ با سلام 1-عدد مذکور از محاسبات فرضی نرخ صدی سه درصد بازار در ماه که 36 درصد در سال می شود بدست امده است. 2-هزینه سنوات اتی یک حساب معین از حساب کل مخارج انتقالی به دور آتی تلقی می شود.یعنی: بد-حساب کل مخارج انتقالی 18 بد-حساب معین- هزینه سنوات آتی18 5/10/88

مشاوره/ با سلام : برای دارایی هایی که تکمیل نشده اند چه حساب باز کرد که بعد از تکمیل شدن به صورت کلی به حساب دارایی ها منظور شود مثلا برای تکمیل یک دستگاه برش که در طول دو ماه تکمیل مشودو خریدهایی در این رابطه انجام میشود چگونه عمل کنیم و جای آن در چه قسمتی از حساب کل یا معین میباشد . لطفا این حساب را کل و معین برای من بنویسید منظور این است که آیا هزینه های دارایی در جریان تکمیل در معین دارایی های ثابت ثبت میشود. با تشکر


با سلام : برای دارایی هایی که تکمیل نشده اند چه حساب باز کرد که بعد از تکمیل شدن به صورت کلی به حساب دارایی ها منظور شود مثلا برای تکمیل یک دستگاه برش که در طول دو ماه تکمیل مشودو خریدهایی در این رابطه انجام میشود چگونه عمل کنیم و جای آن در چه قسمتی از حساب کل یا معین میباشد . لطفا این حساب را کل و معین برای من بنویسید منظور این است که آیا هزینه های دارایی در جریان تکمیل در معین دارایی های ثابت ثبت میشود. با تشکر
  • پرسش و پاسخ با سلام : برای دارایی هایی که تکمیل نشده اند چه حساب باز کرد که بعد از تکمیل شدن به صورت کلی به حساب دارایی ها منظور شود مثلا برای تکمیل یک دستگاه برش که در طول دو ماه تکمیل مشودو خریدهایی در این رابطه انجام میشود چگونه عمل کنیم و جای آن در چه قسمتی از حساب کل یا معین میباشد . لطفا این حساب را کل و معین برای من بنویسید منظور این است که آیا هزینه های دارایی در جریان تکمیل در معین دارایی های ثابت ثبت میشود. با تشکر   ؟
  • کل یا معین میباشد . لطفا این حساب را کل و معین برای من بنویسید منظور این است که آیا هزینه های دارایی در جریان تکمیل در معین دارایی های ثابت ثبت میشود. با تشکر   ؟ با سلام 1-از سرفصل کل حساب دارائیهای در جریان تکمیل  استفاده کنید.معین این حساب بنا به نیاز شما می تواند متنوع تعریف شود(البته فرض بر اینست که دارائی موصوف از نوع دارائیهای ثابت است در غیر اینصورت اگر دارائی موصوف جزو موجودیهای شرکت باشد که برای تکمیل به صورت پیمانکا
  • ; استفاده کنید.معین این حساب بنا به نیاز شما می تواند متنوع تعریف شود(البته فرض بر اینست که دارائی موصوف از نوع دارائیهای ثابت است در غیر اینصورت اگر دارائی موصوف جزو موجودیهای شرکت باشد که برای تکمیل به صورت پیمانکاری به خارج سازمان ارسال می شود از حساب کار در جریان ساخت که معین سرفصل کل موجودی مواد وکالا است استفاده می شود)
100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  قبلی >>